上月開具 50000 元專票時: 借:應收賬款 50000 貸:主營業(yè)務收入 [不含稅金額] 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) [稅額] 本月收到 45000 元款項且客戶堅持罰款時: 借:銀行存款 45000 借:營業(yè)外支出 5000 貸:應收賬款 50000
請問一下我們給客戶6月開了一張8100元的專票 結果現在客戶告訴我說 專票掉了 那這種怎么處理呀
老師我方給客戶開的發(fā)票,寄錯地址了,現在已過去2個月,客戶現在要發(fā)票原件,這種情況怎么處理
老師 給客戶郵寄的專票 快遞員給弄丟了 像這種情況該怎么處理呢 我把發(fā)票復印件蓋公章 給客戶 客戶能正常入賬抵扣嗎
老師你好,我們貨已交給客戶,客戶款也付了,可是客戶一直遲遲不開票,我們要等客戶說開票才能開票,這種情況我們可不可以要求客戶把這些票開了,我們處于一種很被動的狀態(tài)
我們上月開了50000的專票給客戶,現本月客戶打款45000,說5000要罰款,專票客戶已抵扣,這種情況怎么處理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那這樣處理,5000我們是要調增企稅。
對的 這個是五千調增交稅
那是否可以發(fā)起紅字發(fā)票,讓對方退回,然后重開扣款后金額?
同學你好 這個可以的