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老師好,請問23年開具的發(fā)票也交了稅了,這部分發(fā)票在24年9月紅沖了,紅沖的當(dāng)月正好也有相同的銷售額。那這部分發(fā)票怎么入賬呢?

2024-09-24 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-09-24 15:04

紅沖的發(fā)票應(yīng)作為借記應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)),貸記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的憑證處理,反映銷售退回。同時,調(diào)整同期會計(jì)報表相關(guān)科目,確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

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快賬用戶1414 追問 2024-09-24 15:07

請問老師是不是23年的我正常記收入,因?yàn)橄嚓P(guān)稅費(fèi)也交了,然后24年9月做個紅沖的分錄就可以了?

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-24 15:09

對,您先按正常流程確認(rèn)23年的收入及對應(yīng)稅費(fèi),之后在發(fā)現(xiàn)需要紅沖時,做相應(yīng)紅沖分錄,調(diào)整24年9月的財務(wù)記錄。這樣能確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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