這種情況下,你們作為委托方,應該向提供服務的公司開具服務費發(fā)票,金額為70元。因為你們實際支付的是服務費用,不是商品價值。130元的返利部分不涉及開發(fā)票,這是你們之間的內部結算。
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師,我們電商業(yè)務還是,我們合作一家公司,全權讓他們做,我們就收個批發(fā)價,比如平臺售價200元,我們批給他們70元,最后返回給對方公司130元,想問這個130元返回時,我們需要對付開發(fā)票,您說這樣可以嗎,讓他們開什么發(fā)票呢
老師,我們委托給另外一家公司在京東或者淘寶銷售,我們賣給他70塊,他們在平臺賣200,然后我們在給他返130,這個130,我可以要求對方開什么發(fā)票?
我們委托給另外一家公司在京東或者淘寶銷售,我們賣給他70塊,他們在平臺賣200,然后我們在給他返130,平臺回款都到我們賬戶,200元到我們賬上,我們留下70元,余下130返給委托的公司,請問這種130怎么開發(fā)票?
老師,我們委托給另外一家公司在京東或者淘寶銷售,我們賣給他70塊,他們在平臺賣200,然后我們在給他返130,平臺回款都到我們賬戶,200元到我們賬上,我們留下70元,余下130返給委托的公司,請問這種130怎么開發(fā)票?
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經營成本為20萬元; 預計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經營成本保持不變,則本年的經營杠桿系數(shù)為(??)。
股權變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產
應收賬款的合同質量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
不是,70是產品成本費
那么你們向供應商支付70元作為產品成本,應由供應商自行開具增值稅專用發(fā)票給你們作為成本憑證。至于200元銷售額和130元返利,這涉及到銷售行為和內部利潤分配,通常不通過發(fā)票體現(xiàn)這部分利潤分配。關鍵是要確保所有成本和費用有合法的發(fā)票支持。
我們是廠家,委托方怎么成了供應商了?
對不起,理解錯了。如果你們是廠家,委托其他公司銷售產品,那么確實你們的角色是供應商。在這種情況下,你們應該提供產品給受委托的銷售公司,并獲得他們的銷售發(fā)票作為成本憑證。受委托的公司則需要向客戶開具銷售發(fā)票。關于返利130元,通常不計入發(fā)票金額,而是作為利潤處理。確保所有交易都有合法憑證是非常重要的。