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老師你好 9月報(bào)稅8月稅的時(shí)候重復(fù)報(bào)了一張發(fā)票稅款,當(dāng)時(shí)已扣,9之后9月將這張發(fā)票做了沖紅,這筆稅款抵9月份的增值稅 那我現(xiàn)在該如何做賬呢

2024-09-23 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-23 19:45

您好,8月稅的時(shí)候重復(fù)報(bào)了一張發(fā)票稅款在8月賬套里有這個(gè)分錄的話就在9月沖回這個(gè)個(gè)分錄,

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快賬用戶9390 追問 2024-09-24 19:41

8月沒有這筆分錄 賬是對(duì)的 是9月報(bào)稅的時(shí)候多報(bào)了一張發(fā)票 然后又沖紅了

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齊紅老師 解答 2024-09-24 19:43

哦哦,那現(xiàn)在賬和表是相符的呀,9月報(bào)了又紅沖了,一正一負(fù)不影響我們的稅金

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您好,8月稅的時(shí)候重復(fù)報(bào)了一張發(fā)票稅款在8月賬套里有這個(gè)分錄的話就在9月沖回這個(gè)個(gè)分錄,
2024-09-23
您好!多報(bào)發(fā)票已扣稅,沖紅后,應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。先沖減已記入成本費(fèi)用的金額,再補(bǔ)記正確金額。具體操作需參考企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議檢查會(huì)計(jì)軟件操作指南,確保調(diào)整準(zhǔn)確無誤。如有疑問,可咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)顧問。
2024-09-24
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
您好,是的,納稅申報(bào)表紅字藍(lán)字相抵了
2024-01-13
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減了,不填寫
2020-10-14
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