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老師我們1月份開票873848.84.銷項稅額為7215.26,2月份把1月份開的這張紅沖了,重新開了一張87381.72.銷項稅額為7215.2月份的銷項稅就成了-0.26.這個-0.26要怎么處理呢

2024-09-23 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-23 17:30

這個-0.26的銷項稅表示紅沖時多扣的稅,應(yīng)調(diào)整到下月或作為其他業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅。具體操作需遵循稅局規(guī)定,可能計入下月申報或特殊處理。建議核對稅法細(xì)則執(zhí)行。

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:34

要怎么做賬

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:35

但是2月申報表上沒有抵減掉,直接忽略了

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:37

這種情況需要調(diào)整賬目: 1. 記錄紅沖時的多扣稅額。 2. 下月申報時,將這-0.26作為進(jìn)項稅處理。 3. 更新會計分錄,確保賬面準(zhǔn)確反映稅項變動。如有疑問,建議咨詢專業(yè)會計或稅局。

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:39

這種情況需要調(diào)整賬目: 1. 做一筆沖減銷項稅的分錄,確認(rèn)多扣稅額。 2. 下月申報時,做一筆增加進(jìn)項稅的分錄,抵消多扣。 3. 保持賬務(wù)準(zhǔn)確,避免重復(fù)稅項。如有疑問,建議咨詢專業(yè)人士。

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:41

老師是不是這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅-0.26 貸:營業(yè)外收入 -0.26

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:44

不是這樣的。正確的做法應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅-已交稅金 0.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅-原記錄 0.26 然后在下個月的申報中,再做相反的分錄進(jìn)行抵扣。這樣能正確反映稅項變動。如有其他疑問,建議咨詢專業(yè)人士。

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:48

下月沒抵扣要怎么處理,這個是2月份的了,下月直接沒抵扣申報表上沒做處理

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:49

對于未抵扣的-0.26銷項稅額,應(yīng)視具體情況處理: 1. 調(diào)整下月申報:在3月申報時,通過調(diào)整分錄,將這筆金額視為當(dāng)期的進(jìn)項稅額。 2. 賬務(wù)調(diào)整:在財務(wù)系統(tǒng)中,做一筆借記應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅),貸記其他相關(guān)科目(如預(yù)付稅金)的分錄。 3. 稅務(wù)咨詢:若不清楚具體規(guī)則,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)會計師,確保合規(guī)操作。 重要的是保持賬務(wù)與稅務(wù)申報的一致性與準(zhǔn)確性。如有疑問,務(wù)必及時咨詢專業(yè)人士。

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:50

申報表系統(tǒng)上也帶不出來這個0.26

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:52

如果申報表系統(tǒng)無法自動顯示這0.26的調(diào)整,你可以嘗試以下方法: 1. 手動輸入:在“進(jìn)項稅額”或其他相應(yīng)欄目中手動添加這筆調(diào)整。 2. 備注說明:在報表備注或說明部分,詳細(xì)記錄這0.26的調(diào)整原因和過程。 3. 咨詢支持:聯(lián)系稅局或申報表系統(tǒng)的技術(shù)支持,詢問是否需要特殊處理或提交額外文件。 4. 專業(yè)意見:尋求會計師或稅務(wù)顧問的幫助,確保符合法規(guī)要求。 記得每次調(diào)整都需要有充分的理由和證據(jù)支持,以保證合規(guī)性和透明度。如果不確定操作,最好咨詢專業(yè)人士。

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快賬用戶1470 追問 2024-09-23 17:55

老師具體要怎么寫分錄,3月份不進(jìn)行處理,以后也不處理的,稅局直接忽略了只是賬上一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅-0.26

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齊紅老師 解答 2024-09-23 17:58

如果不打算在3月份或之后的期間處理,僅在賬面上記錄這筆差異,分錄可以這樣寫: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅-0.26 貸:其他應(yīng)付款或其他相關(guān)科目 -0.26 這樣在賬面上明確記錄了這個未處理的銷項稅余額。注意,這種操作可能會影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性,并且可能會引發(fā)稅務(wù)審查。強(qiáng)烈建議在財務(wù)處理和稅務(wù)申報中保持合規(guī)性,除非有明確的稅務(wù)規(guī)定允許這樣做。如果有任何疑問,最好咨詢專業(yè)人士。

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這個-0.26的銷項稅表示紅沖時多扣的稅,應(yīng)調(diào)整到下月或作為其他業(yè)務(wù)的進(jìn)項稅。具體操作需遵循稅局規(guī)定,可能計入下月申報或特殊處理。建議核對稅法細(xì)則執(zhí)行。
2024-09-23
你好 專票購買方認(rèn)證了的話 那么購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出分錄 。等著收到銷售方紅字發(fā)票后 做紅沖分錄處理
2020-04-16
你好,4月份咱有沒有認(rèn)證呢?
2023-07-19
把所有的發(fā)票正常入賬,紅沖的也要入賬
2021-03-14
你好,可以抵減10月份的
2020-11-10
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