您好,紅沖后還會開藍(lán)票是不是,我們先暫估原材料,藍(lán)票開過來時紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄
去年購進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師,對方開的原材料運費發(fā)票紅沖了了,但是我已經(jīng)入賬了,進(jìn)項稅已經(jīng)勾選了,原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品,產(chǎn)品也銷售了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?原來的分錄是如圖
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了,這個我怎么處理
老師早上好!有一名員工在今年虛報了一萬多的原材料款被發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在她把款退回公司賬戶了,這個原材料是我公司的主營業(yè)務(wù)成本,請問退回要怎么做賬,在本月沖減原材料嗎?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
沖紅不再開藍(lán)字發(fā)票了
哦哦,那我們確實把材料退了,原來領(lǐng)用的分錄也要紅沖,沒有真實領(lǐng)用
是在2022年購進(jìn)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年才沖紅,原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖嗎?
您好,是的,我們是真的把材料退了么,2022年購進(jìn)領(lǐng)用已結(jié)成本,感覺?這個是真的購買呀