你好,這個問題少了條件啊 你只知道運會的稅率9%,但是不知道運費是多少錢呢? 比如運費要1萬塊錢,跟運費只要10塊錢,這個差異很大的。
老師你好,我想問的是這樣一道題目:增值稅一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明買價為十萬元,規(guī)定的增值稅進項稅額扣除率為13%,另支付入庫前挑選整理費500元,則入賬價值為多少? 這道題我困惑的是購買方是一般納稅人,為什么算入賬價值的時候要扣除應(yīng)交增值稅(進項稅額)呢?
某絲綢廠(有進出口經(jīng)營權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,款項已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價格10萬元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運費2.18萬元(含稅價),取得運輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證上注明收購價格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元:出口貨物離岸價格40萬元,款項均已收到。(3)3月份,購進原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項尚未支付。購貨支付運輸費取得專用發(fā)票注明不含稅運輸費1萬元。當月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價格36萬元,貨款已入賬要求:請分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進出口經(jīng)營權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,款項已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價格10萬元.已結(jié)匯入賬。支付銷貨運費2.18萬元(含稅價),取得運輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證.上注明收購價格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元;出口貨物離岸價格40萬元,款項均己收到。(3)3月份,購進原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項尚未支付。購貨支付運輸費取得專用發(fā)票注明不含稅運輸費1萬元。當月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個月到期的商業(yè)匯票;出口貨物離岸價格36萬元,貨款已入賬。要求:請分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進出口經(jīng)營權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,款項已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價格10萬元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運費2.18萬元(含稅價),取得運輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證上注明收購價格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元:出口貨物離岸價格40萬元,款項均已收到。(3)3月份,購進原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項尚未支付。購貨支付運輸費取得專用發(fā)票注明不含稅運輸費1萬元。當月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價格36萬元,貨款已入賬要求:請分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報價10元需要含稅加客戶10個點,需要進項在材料8元的基礎(chǔ)上加8個點給供應(yīng)商,雙方都是一般納稅人。開出開進都是13點。這種情況算成本都是怎么算的
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢