你好,你們的分公司b是a公司的分公司還是你們的分公司?你們?cè)趺窗逊止巨D(zhuǎn)給c的?
老師 請(qǐng)教一下 我們是兩家公司都是拿給財(cái)務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我們賬上顯示欠一個(gè)A公司的150多萬,A公司和我們法人有關(guān)系,法人在工商上也不是股東,就是個(gè)法人,但是老板和這個(gè)公司獨(dú)立開來了,之前這個(gè)公司和我們?cè)诠ど躺弦膊皇枪蓶|關(guān)注,現(xiàn)在要平這個(gè)賬人家說搞個(gè)債轉(zhuǎn)股協(xié)議,簽個(gè)三方協(xié)議,意思是A公司欠法人錢,把我們賬上欠A公司錢當(dāng)作法人入股資,結(jié)平,這樣合理嗎?稅務(wù)認(rèn)嗎?
老師,請(qǐng)教下:A公司把業(yè)務(wù)簽合同轉(zhuǎn)包給下游承運(yùn)商B公司,B公司又轉(zhuǎn)包給C(C是個(gè)人),C給工人工資都是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。因?yàn)镃付不起工人工資,工人到我們A公司鬧事,我們A公司替C代付了工人工資,我們從公司公賬走的,工人是沒有發(fā)票給我們的。這部份賬我們?cè)趺醋觯苛硗?,我們現(xiàn)在要打官司,起訴c個(gè)人,我們代墊的費(fèi)用,他一直拖著不給我們,如果c敗訴后把欠費(fèi)轉(zhuǎn)入我們A公司的公賬我們要給他開票嗎?
請(qǐng)問老師,關(guān)于賬套合并問題。 同一個(gè)老板控股了A、B公司,業(yè)務(wù)交叉、人員交叉、共同管理,我也是這兩個(gè)公司的財(cái)務(wù),但因A公司有其他合伙人,所以針對(duì)A、B公司各自設(shè)立賬套做賬。 現(xiàn)A公司的合伙人撤資不合作了,成為了我們老板全資控股并運(yùn)營(yíng)的。老板讓我把A公司的賬并到B公司一起做即可,以前都是分開做的。 我的問題是,對(duì)于老板來說都是內(nèi)賬不用區(qū)分哪些公司,但在賬套合并操作層面上,我不清楚能否這么做,因?yàn)锽公司的賬套都做了幾年了,好像也找不到合并的功能
A公司有一個(gè)工程,B公司承包下來,我們是C公司供應(yīng)材料給B公司,應(yīng)該是我們開發(fā)票給B公司,B公司開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在B公司稅務(wù)欠稅幾年了,好多官司,對(duì)公凍結(jié)了,稅務(wù)局不給B公司領(lǐng)發(fā)票,B公司開不了發(fā)票,A公司沒有發(fā)票不付錢給B公司,平時(shí)都是通知開發(fā)票的時(shí)候,C開給B,B開給A,現(xiàn)在B領(lǐng)不了發(fā)票,C暫時(shí)還沒開給B,現(xiàn)在C要想拿到錢,要怎么辦呢?C可以直接開給A公司發(fā)票我是C公司,我現(xiàn)在怎么才能拿到錢,A說了發(fā)票開出來就付款,付轉(zhuǎn)賬支票
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問題
開具13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票也要備注項(xiàng)目地址和項(xiàng)目名稱嗎?
小規(guī)模納稅人,公司外購(gòu)月餅發(fā)放員工福利的分錄如下,是否正確?購(gòu)入不入庫存商品,直接附發(fā)票做借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
電商企業(yè)現(xiàn)在平臺(tái)推送給稅局的數(shù)據(jù)是以結(jié)算時(shí)間推送的,企業(yè)是一直按發(fā)貨時(shí)間確認(rèn)收入的,那我入賬和申報(bào)增值稅,財(cái)報(bào)都是按發(fā)貨時(shí)間點(diǎn)來,最后跟平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致怎么辦?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
10月最后報(bào)稅日是什么時(shí)候
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
什么時(shí)候要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬薄印花稅呢?不太懂
老師您好 請(qǐng)問我九月把10月份工資提前發(fā)了 那是直接入九月份賬里嗎?正常入賬就行嗎?
我們的分公司,我們有一塊業(yè)務(wù)是分公司做的,后來決定成立子公司做這塊業(yè)務(wù),注銷分公司,還沒等注銷子公司就被并到c公司了,ab 公司由于業(yè)務(wù)人員領(lǐng)導(dǎo)都是一樣的,他們就把分公司的賬務(wù)業(yè)務(wù)一起帶走了,后來c公司就不想要了,當(dāng)時(shí)劃轉(zhuǎn)的時(shí)候這塊就沒劃分好
你好!你只是分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)走了對(duì)吧,需要寫三方協(xié)議來轉(zhuǎn)移債券債務(wù)
那我們公司,ab公司各怎么做賬呢
你好?你是非獨(dú)立核算的分公司吧
是的,這幾個(gè)公司各怎么做賬
你好!有了三方協(xié)議,做憑證調(diào)整往來明細(xì)科目就可以,比如你們和C分公司,借應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款~c分公司 貸應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款~a公司就可以,