可以按工資申報(bào)個(gè)稅的哈
你好!兼職人員應(yīng)該按照勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。公司想申報(bào)個(gè)稅,然后有個(gè)兼職人員不知道應(yīng)該按勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金申報(bào)
我們公司有個(gè)兼職的員工,簽的是勞務(wù)協(xié)議,發(fā)放報(bào)酬的時(shí)候備注勞務(wù)費(fèi),申報(bào)個(gè)稅按工資申報(bào) 可以嗎
老師,你好!想了解下單位有部分員工是兼職來(lái)我公司簽著1-3年兼職協(xié)議申報(bào)個(gè)稅是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅?
老師好,我想問(wèn)下,公司兼職人員簽訂了勞務(wù)合同,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按工資薪金身邊還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
老師你好!公司找的兼職人員,公司轉(zhuǎn)錢(qián)給兼職人員要怎么申報(bào)稅?按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?是簽兼職協(xié)議嗎?
老師 個(gè)體戶對(duì)公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上嗎?因?yàn)橹Ц敦浛钜獋€(gè)人賬上付
公司做展會(huì),開(kāi)的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計(jì)入什么科目
季度所得稅繳納時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩張數(shù)量對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購(gòu)商品的時(shí)候,供應(yīng)商會(huì)使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車(chē)把產(chǎn)品裝到貨車(chē)上,第二就是運(yùn)輸回公司倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時(shí)候是多少錢(qián),退回木托板的時(shí)候就會(huì)退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個(gè)新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個(gè)情況,舉例,我租的時(shí)候是100元但退的時(shí)候只退90元,有十元不能退,合約中并無(wú)說(shuō)明為什么這樣退款,單純說(shuō)就是這樣,請(qǐng)問(wèn)這樣的話這個(gè)差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報(bào)表上銷(xiāo)售金額是26000 應(yīng)交稅費(fèi)是3380 我在電子稅務(wù)局填申報(bào)表 其中開(kāi)票只開(kāi)了887.81 交稅費(fèi)是115.4 未開(kāi)票是25112.19 應(yīng)交稅費(fèi)是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費(fèi)相差了0.02元 這個(gè)怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個(gè)借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開(kāi)具發(fā)票呢。
老師 我想問(wèn)一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會(huì)有影響嗎
老師:4S店商品車(chē)1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由
是按照勞務(wù)報(bào)酬報(bào)還是工資薪金報(bào)?
按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)要開(kāi)票
勞務(wù)報(bào)酬的要員工開(kāi)票比我們公司?
是的,需要開(kāi)票才能稅前扣除
為什么勞務(wù)報(bào)酬需要這樣才能報(bào)銷(xiāo)?
沒(méi)有為啥,那個(gè)是稅務(wù)局的規(guī)定。就像闖紅燈要扣6分
員工去稅局開(kāi)的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票交的是什么稅?
只需交增值稅1%及附加6%。公司代扣代繳個(gè)稅
4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000