你好,是的,這個分開做。
計提社保公積金的時候,要分公司和個人部分,分開計提嗎
請問,a公司發(fā)員工10個人的工資,其中有4個人的社保和公積金在是b公司代為繳納,那么,b公司在計提社保和公積金的時候,這四個人的社保和公積金是否要計入借:x費用-社保公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金中,想要詳細的分錄,謝謝
老師,社保和公積金都是交本月的,工資是下個月發(fā)放的,社保和公積金和工資一起發(fā)放,那這個社保和公積還要計提嗎,
老師,交了社保公積金的企業(yè)如何計提和發(fā)放工資,社保公積金入管理費要把企業(yè)部分和個人部分分開嗎
老師,計提社保,公積金,借,管理費社保,公積金這個數(shù)包含公司+個人部分?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預計負債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費用呢?
好的 公司是人力資源公司,給別個公司代發(fā)工資,同時還經(jīng)營著一家社區(qū)食堂, 計提公司的時候,代發(fā)工資是計入到管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本—人工費用里
你好,你這個入主營業(yè)務(wù)成本
代發(fā)工資和自己公司人員工資一起都計入主營業(yè)務(wù)成本-人工費用是嗎
你好,你代發(fā)的這些人員不是你們公司的員工,是嗎?如果不是你們公司的,你收到錢應(yīng)該是借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后在支付的時候做相反的憑證。
那不是收入增加了,要多交稅了?
你好,不是你們公司的員工的這一筆錢你進入往來款了,這樣子不會增加收入的。
好的,那收代發(fā)工資的服務(wù)費是計其他業(yè)務(wù)收入嗎
你好是的,對于你們是計入其他業(yè)務(wù)收入。
會計分錄是不是這樣? 收到代發(fā)工資時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 其他業(yè)務(wù)收入(服務(wù)費) 代發(fā)工資時: 借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資(工資部分) 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資(社保公金部分) 貸:銀行存款
你好是的,就是這樣子。
老師,為什么不能把代發(fā)工資計入收入,然后按正常發(fā)工資來做呢?
你好,如果是你們公司的員工是可以的。
勞動關(guān)系是在我們公司,我們與別人公司簽了外包協(xié)議的。他們每個月把人員工資和社保轉(zhuǎn)給我們,由我公司代發(fā),支付我們服務(wù)費
你好,這樣子的話,我們可以把收到的錢當收入,然后支付的錢當成本。
好的,謝謝老師解答。 那代發(fā)的工資是計入主營業(yè)務(wù)成本-人工費用,還是管理費用?
你好,對,你們其實這種記錄管理費用更好一點兒。
好的 代發(fā)工資和社保當月發(fā)當月的,自己公司當月繳納當月的社保,工資是次月發(fā),從工資里扣。在計提社保和工資里,怎么做
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款