可以的,可以再給他補(bǔ)上的。
老師,我們公司收到這種個(gè)人代開的發(fā)票,這個(gè)個(gè)人所得稅依法代扣代繳,是我們公司按20%-40%個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬來預(yù)扣預(yù)繳嗎?
老師你好,請(qǐng)問建筑勞務(wù)收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票可以直接計(jì)入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅是個(gè)人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
我公司與個(gè)人簽定勞務(wù)合同,個(gè)人代開發(fā)票單位在開具發(fā)票時(shí),在發(fā)票備注欄內(nèi)統(tǒng)一注明“個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)”那我們公司是不是一定要幫個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購(gòu)買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
請(qǐng)問 票先抵扣了增值稅,但是還沒給對(duì)方代扣代繳個(gè)人所得稅 再補(bǔ)代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬還可以嗎? (是房東開給我們的房租票,但是發(fā)票上備注了代扣代繳個(gè)人所得稅的字樣)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
這個(gè)在我們客戶端可以辦理嗎?還是必要去大廳辦理
你如果是補(bǔ)左手期4月份的話,需要去大廳。如果是補(bǔ)到這個(gè)月,不用。
48000元可能需要繳納多少錢個(gè)稅呢,公司在新疆
你好 假設(shè)含稅的 48000÷1.01×80% × 30% -2000,按照這個(gè)來
咋這么多呢,9400多
對(duì)的是的,是這么做的
那這部分代扣代繳的個(gè)稅算我們公司的稅費(fèi)還是對(duì)方還需要給我們公司的,當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)付款48000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)的
這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的,或者是你們自己協(xié)商,你單位給他承擔(dān)也可以的。 匯算清掉的時(shí)候,可以按照綜合所得多退少補(bǔ),多繳納的,可以退回,和工資的稅率是一樣的。 如果是他個(gè)人承擔(dān)的話,需要把這個(gè)錢給你們。你們?cè)俳唤o稅務(wù)局。
好的,這個(gè)發(fā)票我沒注意了,這里我想請(qǐng)教一下,代開發(fā)票上面的稅率1%和稅率3%有什么區(qū)別,我看1%的代開發(fā)票備注里面有個(gè)代扣代繳個(gè)稅的提醒,可是3%的代開發(fā)票備注里面沒有這樣的提醒,這兩種發(fā)票有什么區(qū)別?
這個(gè)是增值稅稅率 1%和3%沒有區(qū)別的。
代開3%,普通發(fā)票也是按照1%來交增值稅。
我的意思是代開發(fā)票上面的備注里面1%發(fā)票有代扣代繳的提醒,可是3%沒有這樣的提醒,為什么會(huì)這樣子,
和沒有關(guān)系,就是增值稅稅率的問題。 你去看一下開票內(nèi)容是一樣的嗎? 如果是一樣的話,你得找你稅務(wù)局。 正常規(guī)定的是勞務(wù)報(bào)酬的需要代扣代繳
好的,這個(gè)感覺有點(diǎn)麻煩,如果是安裝服務(wù)費(fèi)的話這個(gè)代開發(fā)票也是勞務(wù)費(fèi)的方式處理嗎?這個(gè)也交這么多稅款瑪?我們公司有個(gè)預(yù)付10萬多的安裝服務(wù)費(fèi),是給個(gè)人預(yù)付的款項(xiàng),這個(gè)也需要按這個(gè)方式支付個(gè)稅肯定是交很多稅款的
安裝屬于勞務(wù)報(bào)酬 需要
如果是個(gè)體戶的話呢,不需要代扣代繳對(duì)吧?
是的,不需要帶口帶交。
對(duì)的是的,不需要代扣代繳。
好的,謝謝老師給我解釋!
不用客氣,工作愉快