年后,同學 可以的,按照勞務報酬申報
公司向個人租賃房屋,房東到稅務局代開增值稅專票發(fā)票,發(fā)票備注欄標注個人所得稅由支付方代扣代繳是什么意思?這個個人所得稅是從支付款里扣還是公司出錢扣?
老師,請問下,個人代開勞務費發(fā)票,現(xiàn)場代開的時候,繳納了個人所得稅,完稅證明上有個人所得稅完稅記錄,但是代開的發(fā)票備注欄還備注了個人所得稅由支付方代扣代繳,現(xiàn)在稅務局還讓支付方代扣個人所得稅,這是怎么回事?
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎?
我們和個人租房子,個人給我們代開租賃發(fā)票,但稅務局要求我們給房東代扣代繳個人所得稅,代繳的個人所得稅怎么做賬呢?
請教一下老師:開票方是個人,到稅務局代開一張原材料的普票給我們(不是勞務費),但發(fā)票備注欄里寫了"納稅人非生產(chǎn)經(jīng)營所得,由支付方代扣代繳個人所得稅",我們收票方需要給他申報代扣代繳個人所得稅嗎?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設備一臺,取得海關進口增值稅專用繳款書,關稅完稅價格為168萬元,關稅稅率25%,支付由海關到卷煙廠運
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務分包,能行嗎,勞務分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎
年后是什么意思呀 我們是24年前4月份收到的發(fā)票,4月份沒注意,給抵掉了 還沒做代扣代繳
本期5月份申報的時候,代扣代繳就可以的
是在自然人扣繳端的 勞務報酬累計扣繳里面代扣代繳嗎?
是在自然人扣繳端的 勞務報酬累計扣繳里面代扣代繳嗎? 是的
有些老師說不能在累計扣繳里面,到底是在哪里扣呀
有些老師說不能在累計扣繳里面,到底是在哪里扣呀 以前不行的,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)升級了,可以選擇可以的
累計扣繳是不是可以按照工資薪金的稅率做呀
累計扣繳是不是可以按照工資薪金的稅率做呀 是的
收到了勞務票是不是也可以按 勞務報酬的累計扣繳代扣代繳呢? 也按工資薪金的稅率代繳勞務報酬波
收到了勞務票是不是也可以按 勞務報酬的累計扣繳代扣代繳呢? 也按工資薪金的稅率代繳勞務報酬波 是的按工資薪金的稅率代繳勞務報酬
請問這個應該怎么在勞務報酬的累計里面填寫呀,新增人員信息的時候,關系填什么呢
請問這個應該怎么在勞務報酬的累計里面填寫呀,新增人員信息的時候,關系填什么呢 關系填寫其他 在勞務報酬的累計里面填寫