那個(gè)存現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),必須要合同方付款
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫(xiě)完整地分錄,謝謝
實(shí)際情況是這樣的老師,我們是有限公司與研究院簽的合同,可能研究院是事業(yè)法人,覺(jué)得不能開(kāi)票或者收發(fā)票,就找到一家公司給我們付的款,但是我們簽合同都是與研究院簽的,實(shí)際委托方也是研究院,簽的是技術(shù)開(kāi)發(fā)合同
研究院也可以去稅局代開(kāi)發(fā)票的,也可以收發(fā)票的
研究院當(dāng)時(shí)找到那家公司給我們付的款,現(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)給研究院,對(duì)方說(shuō)不行,得發(fā)票抬頭開(kāi)那家公司的,可是我們簽的合同是與研究院簽的,這賬怎么閉合了
開(kāi)票是應(yīng)該開(kāi)給合同方,打款應(yīng)該是他打款的。跟對(duì)方協(xié)商重新打款
老師,可是那個(gè)款60萬(wàn)是2022年5月份到賬的,可不可以現(xiàn)在把這筆賬60萬(wàn)退回給這家公司,要求研究院給我們打款
可以的,先和對(duì)方協(xié)商好
老師,那退回給這家公司60萬(wàn),有沒(méi)有一個(gè)合理的理由退回,該怎么說(shuō)
就是不能第3方打款,稅局會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)發(fā)票
老師,那如果說(shuō)我們之前簽的合同跟研究院簽的,我們雙方協(xié)商作廢掉,再重新起草一版與這家公司簽的合同,那這種是不是也可以
你提供服務(wù)給誰(shuí)就開(kāi)票給誰(shuí),不能虛構(gòu)合同
老師,關(guān)鍵是我們開(kāi)票給研究院了,但是打款方是一家公司,就是不知道該怎么合規(guī)合理
現(xiàn)在是叫研究院打款
那打款那家公司是2022年打的款一直掛到現(xiàn)在,現(xiàn)在再退回去,我怕這個(gè)過(guò)程也有風(fēng)險(xiǎn)
所以現(xiàn)在需要跟對(duì)方協(xié)商,不然都沒(méi)法處理。稅局查到就是虛開(kāi)發(fā)票
協(xié)商什么,老師,我越聽(tīng)越糊涂了
協(xié)商從新付款,你們這邊吧款退回
老師,三方簽一個(gè)委托付款協(xié)議可以不?
不可以的,稅局不認(rèn)可那個(gè)。
第3方公司付款會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)發(fā)票