那個(gè)存現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),必須要合同方付款
老師,我們是乙方,甲方通過(guò)丙方把車輛租給我們,但是發(fā)票是甲方開(kāi)的,付款我們付給丙方,對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,合同三方一起蓋章。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們合同是10000,付了對(duì)方9800,對(duì)方給我們開(kāi)9800的發(fā)票可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,公司用跟1的購(gòu)買材料合同貸款,后由1支付給2,實(shí)際成本票是2提供,這樣稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,入賬成本只能是2吧,要怎么弄才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢,謝謝
老師: 我們和甲方簽訂的合同,沒(méi)有直接給甲方付工程款,而是由甲方寫委托支付申請(qǐng),我們直接付給乙方,但還是由甲方給我們開(kāi)票。這樣操作主要害怕甲方不及時(shí)購(gòu)買材料!很多這樣的委托支付,這樣流程可以嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一份消防改造合同,合同約定是包干價(jià)97萬(wàn)。但實(shí)際操作其中30萬(wàn)付給材料供應(yīng)商,材料供應(yīng)商開(kāi)票,其中5萬(wàn)質(zhì)保金付給另a公司,a公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)。這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)?為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),我們需要對(duì)方給我們出具一份怎樣的說(shuō)明嗎?
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉(cāng),就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來(lái)的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉(cāng)的賬,由于原來(lái)財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號(hào)的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開(kāi)票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開(kāi)的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人自營(yíng)的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開(kāi)票嗎,可以不開(kāi)嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤(rùn)總額,這樣理解對(duì)吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬(wàn)掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
實(shí)際情況是這樣的老師,我們是有限公司與研究院簽的合同,可能研究院是事業(yè)法人,覺(jué)得不能開(kāi)票或者收發(fā)票,就找到一家公司給我們付的款,但是我們簽合同都是與研究院簽的,實(shí)際委托方也是研究院,簽的是技術(shù)開(kāi)發(fā)合同
研究院也可以去稅局代開(kāi)發(fā)票的,也可以收發(fā)票的
研究院當(dāng)時(shí)找到那家公司給我們付的款,現(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)給研究院,對(duì)方說(shuō)不行,得發(fā)票抬頭開(kāi)那家公司的,可是我們簽的合同是與研究院簽的,這賬怎么閉合了
開(kāi)票是應(yīng)該開(kāi)給合同方,打款應(yīng)該是他打款的。跟對(duì)方協(xié)商重新打款
老師,可是那個(gè)款60萬(wàn)是2022年5月份到賬的,可不可以現(xiàn)在把這筆賬60萬(wàn)退回給這家公司,要求研究院給我們打款
可以的,先和對(duì)方協(xié)商好
老師,那退回給這家公司60萬(wàn),有沒(méi)有一個(gè)合理的理由退回,該怎么說(shuō)
就是不能第3方打款,稅局會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)發(fā)票
老師,那如果說(shuō)我們之前簽的合同跟研究院簽的,我們雙方協(xié)商作廢掉,再重新起草一版與這家公司簽的合同,那這種是不是也可以
你提供服務(wù)給誰(shuí)就開(kāi)票給誰(shuí),不能虛構(gòu)合同
老師,關(guān)鍵是我們開(kāi)票給研究院了,但是打款方是一家公司,就是不知道該怎么合規(guī)合理
現(xiàn)在是叫研究院打款
那打款那家公司是2022年打的款一直掛到現(xiàn)在,現(xiàn)在再退回去,我怕這個(gè)過(guò)程也有風(fēng)險(xiǎn)
所以現(xiàn)在需要跟對(duì)方協(xié)商,不然都沒(méi)法處理。稅局查到就是虛開(kāi)發(fā)票
協(xié)商什么,老師,我越聽(tīng)越糊涂了
協(xié)商從新付款,你們這邊吧款退回
老師,三方簽一個(gè)委托付款協(xié)議可以不?
不可以的,稅局不認(rèn)可那個(gè)。
第3方公司付款會(huì)認(rèn)定是虛開(kāi)發(fā)票