你好,用1公司貸款去給2公司購買材料是嗎?你的題目描述清楚些!老師不是很明白你表達的意思
委托加工(實際為了 原材料 好管理,采用雙經(jīng)銷模式。即 1.委托方采購原材料 再 出售給加工方-平價轉(zhuǎn)讓 沒有Mark up,2.加工方將原材料加工成成品之后,再賣回給委托方)整個業(yè)務(wù)的2個環(huán)節(jié) 都正常開票、交稅,但是 2個環(huán)節(jié)只產(chǎn)生加工費的支付 并不占用 加工方的資金。 現(xiàn)在想問,這種操作模式是否OK?稅務(wù)上是否有風險?需要怎么操作才能規(guī)避稅務(wù)風險?
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領(lǐng)導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務(wù)對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務(wù)注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領(lǐng)導匯報
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因為還沒有竣工,申報企業(yè)所得稅時,發(fā)生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
委托加工(實際為了 原材料 好管理,采用雙經(jīng)銷模式。即 1.委托方采購原材料 再 出售給加工方-平價轉(zhuǎn)讓 沒有Mark up,2.加工方將原材料加工成成品之后,再賣回給委托方)整個業(yè)務(wù)的2個環(huán)節(jié) 都正常開票、交稅,但是 2個環(huán)節(jié)只產(chǎn)生加工費的支付 并不占用 加工方的資金。 現(xiàn)在想問,這種操作模式是否OK?稅務(wù)上是否有風險?需要怎么操作才能規(guī)避稅務(wù)風險?
鄒老師,公司用跟1的購買材料合同貸款,后由1支付給2,實際成本票是2提供,這樣稅務(wù)有什么風險嗎,入賬成本只能是2吧
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
就是貸款合同是購買1的材料,實際由1把錢轉(zhuǎn)給2,買2的才材料
你好,建議是公司向1購買材料 ,1向公司開票,1再向2購買材料 ,2向1進行開票,公司-1購買 1再向2購買。這樣符合購銷關(guān)系 比較好
各走各的購銷路線,這樣不混 亂。也符合購銷業(yè)務(wù)。
謝謝,就是1開不了票的情況下,我想問這樣操作會怎樣
可以做賬,但是成本不能扣除,或者你的賬永遠不平長期掛賬會被查!
但是2有開成本票給公司,用2的成本票也不能抵扣么
你好,那么你應(yīng)該直接向2采購和支付,這樣你的資 金和貨和票才一致。你是可以抵扣,會豐在三流不合,會形成虛開發(fā)票的行為。注意一下。有進有出,有收有付,有票等相吻合