那么支付的個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出

老師下午好,請(qǐng)問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
給我們做賬的財(cái)務(wù)人員回家了,發(fā)工資時(shí)不知道怎么扣個(gè)稅,我準(zhǔn)備先按稅前發(fā)放(相當(dāng)于公司代員工繳納個(gè)稅),下個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)這筆個(gè)稅時(shí)按正??鄱?,然后在下一次發(fā)放工資時(shí)把這次代員工繳納的個(gè)稅從實(shí)發(fā)工資中扣除,可以這么操作嗎?
老師你好,公司在上個(gè)月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前,員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保,勞務(wù)派遣也因?yàn)闀r(shí)間過期未付員工社保,之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款(上月代扣分錄)。請(qǐng)問本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬?
老師,會(huì)計(jì)在算領(lǐng)導(dǎo)工資時(shí),工資表上要扣個(gè)稅,工資表上累計(jì)扣除和專項(xiàng)扣除的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,我今天查她個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊(cè)上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時(shí)候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國企我覺得這樣做不對(duì),工資冊(cè)要和申報(bào)系統(tǒng)里面一致,再說她說的個(gè)稅有匯算清繳,但申報(bào)系統(tǒng)里面壓根沒申報(bào)怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月以前發(fā)了9月工資,導(dǎo)致個(gè)稅5000扣除只能用一次,個(gè)稅公司實(shí)際繳納比工資表扣除多。請(qǐng)示過領(lǐng)導(dǎo),這部分由公司承擔(dān)不從員工扣回,我這筆賬務(wù)應(yīng)該怎么做
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


這個(gè)可以稅前扣除嗎?是不是匯繳的時(shí)候調(diào)增出來
不能稅前扣除的,需要做納稅調(diào)增