關于印花稅: 如果開進來的成本發(fā)票屬于印花稅應稅憑證范圍(如購銷合同等),則應繳納印花稅;如果不屬于應稅憑證范圍,則無需繳納印花稅。 例如,采購貨物簽訂的采購合同一般屬于印花稅的應稅范圍,應按照合同金額繳納印花稅;而單純的費用發(fā)票(如辦公費發(fā)票等)通常不屬于印花稅應稅憑證。 關于成本發(fā)票入賬: 即使本季度沒有收入,成本發(fā)票也可以正常入賬。成本發(fā)票入賬是為了準確反映公司的財務狀況和經(jīng)營成本,與是否有收入以及是否申報納稅并無直接關系。 關于零申報: 如果公司確實沒有應稅收入等需要申報納稅的項目,可以進行零申報。但需注意,零申報是指在納稅申報期內,收入、稅額等申報數(shù)據(jù)全部為零。如果有成本發(fā)票入賬,只是因為沒有收入而進行零申報,一般是可以的,但不能隱瞞或虛報收入情況。

老師你好!才成立的公司,第二季度沒有繳納印花稅,稅局系統(tǒng)也沒有,但第二季度有開票收入。第三季度稅局系統(tǒng)有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報,還是要怎么報???
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報,4月有投資人投入資金,故7月申報了印花稅,一起還填了財產(chǎn)和行為稅申報。第三季度電子稅務局還是要填報財產(chǎn)和行為稅這個表?但是第三季度沒有印花稅以及相關的稅了,也要申報嗎
本公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有發(fā)票收入,這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報”嗎?
買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認證的進項的合計不含稅金額報,可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報的,如果有進來成本票就會加上報,成本沒有發(fā)票的部分就不計算印花的。??梢圆?/p>
老師,小規(guī)模納稅人公司第二季度銷售沒有開成本票回來,銷售了沒有結轉成本就直接申報繳納了稅款,下個季度還可以補結轉第二季度的主營業(yè)務成本成本嗎?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學不會了,每回考試都是30-40分轉,感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標注冊合同,對方幫我們注冊商標,給我們開具的是現(xiàn)代服務-知識產(chǎn)權服務的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標,按理來說,應該是有無形資產(chǎn)-商標的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?
老師,成本發(fā)票入賬到下個季度是可以的吧,如果有合同印花稅這個季度先繳納,下季度月入賬這樣時可行的嗎?
同學你好這個盡量按權責發(fā)生制來做