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老師,我們物業(yè)公司,我們一次性收一年的物業(yè)費,錢都進了公戶,之前我們收到之后直接確認收入,也沒有分攤到每個季度,現(xiàn)在我們想分季度確認收入,具體應該咋做呢

2024-09-19 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-19 08:49

你好,這個你要做的話建議你更正之前的申報

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 08:59

就這樣做了有6 年了,都要更正申報嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:01

你好,你如果要改以前的就只能這么做。 我建議你這次以后再收的錢就分期。確認

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 09:01

如果不更正申報的話,就不能按月或季確認收入嗎?如果我們繼續(xù)按照年一次性確認收入的話,會有啥風險嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:02

你好,這個沒有什么風險。你可以一次記入,只是說按照會計準則來說,這樣不太匹配。 不符合權(quán)責發(fā)生制,但是在稅務上是沒關(guān)系的,你提前交稅,稅務局還高興一點。

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 09:05

可是我想做正規(guī)一點,不更正申報不可以嗎?我從現(xiàn)在開始按季度或按月確認收入也不行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:05

你好,你想做正規(guī)就得要更正啊,不然之前的它本身就屬于不正規(guī)的范圍呀。

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 09:13

如果從25年開始按季度確認收入的話,之前做了一次性確認收入的,也必須哇哦更正嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:13

你好,之前的你可以不用去更正。

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 09:20

那收到錢之后的分錄和每個月確認收入的分錄怎么寫啊老師

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:20

你好收到錢的時候借銀行存款貸,預收賬款,然后每個月再借預收賬款貸。主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 09:37

好的,謝謝老師,祝老師越來越帥哦

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齊紅老師 解答 2024-09-19 09:43

你好也祝您學習愉快!

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 10:43

老師,我還有一個問題想咨詢一下您,我們公司的一個商戶,從我們物業(yè)公司購電使用,之前一直沒開過票,就寫個收據(jù),物業(yè)公司也沒有確認過他的這部分電費收入,現(xiàn)在商戶要求我們一下子開1-8月份所有的電費發(fā)票,好幾萬的票,開在這一個季度會不會有分險啊

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齊紅老師 解答 2024-09-19 10:44

你好,一般可以解釋的 風險比較小。

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快賬用戶2243 追問 2024-09-19 10:47

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-19 10:47

你好,不用客氣的了。

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你好,這個你要做的話建議你更正之前的申報
2024-09-19
你好 可以這么做的
2021-04-06
1. 確定收入歸屬期 根據(jù)收入確認原則(商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移時確認),需核實 “代發(fā)貨” 的實際發(fā)貨時間: 若發(fā)貨在 8 月之前(如 6 月、7 月),收入應歸屬到發(fā)貨當月; 若發(fā)貨就在 8 月,可直接計入 8 月收入。 2. 跨期收入的賬務處理(假設(shè)發(fā)貨在 7 月,8 月收款) (1)補記 7 月收入(跨期調(diào)整) 借:應收賬款 (對應收入金額)貸:主營業(yè)務收入 (不含稅金額)貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (按適用稅率計算) (2)8 月收到款項時 借:銀行存款 (實際到賬金額)貸:應收賬款 (沖銷之前掛賬) 3. 稅務銜接 若歸屬期在本年度(如 7 月),需在 8 月申報期內(nèi)補充申報對應月份的增值稅(通過更正申報或在當期合并申報); 若歸屬期在以前年度,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,并更正對應年度的匯算清繳
2025-10-24
你好? ? 你們這些是已經(jīng)符合收入要求了。 你需要做收入明細科目才行的。? ?比如 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入-租賃收入 主營業(yè)務收入 -物業(yè)管理收入? ?主營業(yè)務收入 -商業(yè)管理收入? ? ?主營業(yè)務收入-垃圾清運收入? 主營業(yè)務收入 -水電費收入? ?應交稅費-應交增值稅?
2021-02-24
對,沒有按照權(quán)責發(fā)生制,那就是2025年的賬務重新做
2025-07-14
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