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老師,你好!我們找拉貨的運(yùn)費(fèi),之前貨拉拉給開發(fā)票,現(xiàn)在只能開收款憑證,這個(gè)收款憑證我現(xiàn)在做賬了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增?

2024-09-18 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-18 15:17

你好是的,這個(gè)不能夠稅前扣除。

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快賬用戶6684 追問 2024-09-18 15:25

稅法規(guī)定不超過500的可以用收據(jù)入賬嘛,這個(gè)每次我們找車都不超過500

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:27

你好,可以入賬,但是沒有說可以稅前扣除。

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快賬用戶6684 追問 2024-09-18 15:28

就是匯算清繳要調(diào)增嘛

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:30

你好是的,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)。

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快賬用戶6684 追問 2024-09-18 15:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-18 15:42

你好,不用客氣的了。

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你好是的,這個(gè)不能夠稅前扣除。
2024-09-18
您好,可以入賬,但是不能稅前扣除哦,這是無票費(fèi)用嘛 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-05-09
你好,需要做的,借預(yù)付賬款借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-09-10
增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)與收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)不一定一致,如果是已經(jīng)開了增值稅發(fā)票的,需要在開具時(shí)申報(bào)增值稅。
2024-08-05
您好,在A105000第30行第一列
2023-04-03
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