你好是的,這個(gè)不能夠稅前扣除。
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因?yàn)楝F(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司,6月收到票也入了賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸:銀行存款, 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師,好。我們是挖礦石公司,是先把資源辦系統(tǒng)開出來一個(gè)所謂的資源稅票,因?yàn)樯厦嬗袊崝?shù),我理解的是,就像工業(yè)的出庫單一樣,可以知道企業(yè)一個(gè)月拉了多少噸,免得少報(bào)資源稅?,F(xiàn)在是他們一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,說不定今天晚上12點(diǎn)之前還有車在拉,我今天白天要是把現(xiàn)在能開出的噸數(shù)開出來,今天晚上的要是沒開,我想問。我下個(gè)月怎么報(bào)增值稅,現(xiàn)在是這個(gè)礦承包出去了。對(duì)方?jīng)]采礦權(quán)資質(zhì),他們開不出來哪個(gè)所謂的資源稅票,只能以我們的名義去開,貨款沒在我們公司賬戶上,
老師你好,電商行業(yè)采購貨物由于發(fā)生退貨對(duì)方扣除運(yùn)費(fèi)之后在退款給我們,這個(gè)扣除的運(yùn)費(fèi)不開發(fā)票,在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,這個(gè)填寫在納稅調(diào)整表的哪一行
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
稅法規(guī)定不超過500的可以用收據(jù)入賬嘛,這個(gè)每次我們找車都不超過500
你好,可以入賬,但是沒有說可以稅前扣除。
就是匯算清繳要調(diào)增嘛
你好是的,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。