你好,分錄 借:管理費用-福利費等 貸:銀行存款等 也可以從 應付職工薪酬-福利費科目過下賬
老師,我們公司付食堂一個月4萬的伙食費,就是發(fā)工資的時候會扣除員工每人200元。 請問我公司開始交的4萬伙食費我要怎么做賬? 然后從員工工資扣200元,怎么做賬?
請問老師 給食堂支付的職工伙食費 怎么入賬
公司老板為員工提供工作餐,每月在員工工資扣600元伙食費。請問會計做賬的話,這種情況該怎入賬?因為是扣了員工工資的,是不是就不能作為福利費入賬?
公司有自己的食堂,免費提供給員工就餐,怎么做賬
老師,公司免費給員工提供的伙食費支出,計入什么科目
上海一網(wǎng)通辦里,個人股權變更一件事中, 上傳《股權原值及合理費用證明材料》,請問股東為認繳還沒實繳,這個股權原值證明材料是什么?自然人之間轉讓沒什么費用,這個合理費用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預收賬款科目了, 當時因為少資料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預收賬款余額平賬呢
老師,您好!請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術入股,一共12項評估2500萬元,請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個專利名稱分攤金額入賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進來,還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅,請問各位老師這個分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
10萬增值稅專票,13個點客戶承擔10個點我們承擔3個點。進項10萬開專票,供應商讓我們承擔10個點,這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
報年報,需要調(diào)整的費用,比如工資等怎么調(diào)整
這伙食費員工不需要承擔的,由公司承擔
你好,分錄 借:管理費用-福利費等 貸:銀行存款等 也可以從 應付職工薪酬-福利費科目過下賬 老師,如果從應付職工薪酬-福利費科目過賬的話,這個沒有發(fā)票也可以稅前扣除,是嗎?
公司承擔是上面的分錄
沒有發(fā)票不能稅前扣除,零星的,比如從路邊攤購買的單次500以內(nèi)可以
沒有發(fā)票不能稅前扣除,零星的,比如從路邊攤購買的單次500以內(nèi)可以 老師,是每月多次的單次500元內(nèi)還是一個月500元內(nèi)的?
單次500之內(nèi)的,不是一個月
根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第九條規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱‘應稅項目’)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關
好的,謝謝老師
不客氣,祝中秋快樂!