你好,因?yàn)槭前凑绽塾?jì)收入繳納,之前的工資少累計(jì)數(shù)不超,就不用交 如果是1月開(kāi)始,相當(dāng)于1-8月工資合計(jì)數(shù)-社保個(gè)人等-5000*8,結(jié)果不大于0
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)單位社保按照應(yīng)發(fā)工資填的收入但是社保那塊從來(lái)沒(méi)有填過(guò)(錯(cuò)了,應(yīng)該填上就扣減了)。我怎么辦啊,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以把本年度1-6月份的社保的那塊金額加在一起填上嗎?還是要個(gè)稅匯算時(shí)再填?還是從1月份開(kāi)始更正報(bào)表?我去年也是按應(yīng)發(fā)工資填的,但是都沒(méi)有填社保這塊,咋辦啊老師?
老師在嗎這個(gè)公司是去年11月成立的但是前期工資申報(bào)的少,從2024年5月開(kāi)始上社保工資每個(gè)月發(fā)6000元但是到現(xiàn)在為啥我申報(bào)工資的時(shí)候不顯示交個(gè)稅呀正常不是6000?5000?719.21社保個(gè)人部分8塊多的個(gè)稅嗎,我這個(gè)咋沒(méi)有呢,啥情況,經(jīng)營(yíng)是民宿,老板以前工資在以前她工作的地方發(fā),后來(lái)老板開(kāi)店了就在自己的公司發(fā)工資上社保了,沒(méi)有個(gè)稅這塊是怎么回事
老師,想問(wèn)一下個(gè)人所得稅申報(bào)這塊,之前公司欠工資未發(fā),在1月份發(fā)了,之前沒(méi)發(fā)工資我做了0申報(bào),但是現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅要從1月份開(kāi)始算了,已經(jīng)沒(méi)有累計(jì)數(shù),只有5000,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅,但是員工覺(jué)得是去年欠的工資,覺(jué)得不應(yīng)該交個(gè)稅,我該怎么處理呢
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開(kāi)是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開(kāi)給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師收入少,扣除基本費(fèi)用多,所以不用繳納個(gè)稅,那就的是基本工資多開(kāi)點(diǎn),超過(guò)扣除費(fèi)用就有個(gè)稅了對(duì)吧
是這樣的,本年的累計(jì)沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)
老師8月份申報(bào)還可以更正在重新繳納個(gè)稅嗎
可以的,如果交了款,更正后多直接補(bǔ)扣
如果更正后少交,需要去下大廳退稅
具體要根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r