你好,需要交個(gè)稅發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,它是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制。個(gè)人所得稅稅法就是這么規(guī)定的。
老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?不更正申報(bào),直接放11月份累計(jì)申報(bào)會(huì)怎么樣
老師,您好! 之前有個(gè)員工,工資5000元一個(gè)月 老板叫1月開始停發(fā)她的工資 但是現(xiàn)在老板又叫還是做一份 發(fā)5000的工資并發(fā)錢給她 但一月工資已經(jīng)在電子稅務(wù)局 申報(bào)繳個(gè)稅了 現(xiàn)在該怎么處理了呢
老師,我們公司的工資都沒發(fā),先前代賬公司申報(bào)的,按照應(yīng)發(fā)數(shù),申報(bào)并繳納了1-6月份的工資,7月份開始賬上沒錢,所以0申報(bào)了,現(xiàn)在還有12月稅款所屬期要在1月份申報(bào)了,也就是11月份的工資,那我該怎么申報(bào)呢?是要按應(yīng)發(fā)全年總額-已申報(bào)的額來呢,還是繼續(xù)按0申報(bào)呢?工資是一直都沒發(fā),沒錯(cuò),就是1年了都沒發(fā)
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
有一部分是公賬發(fā) 一部分是微信發(fā) 能處理嗎 ?
按照不正規(guī)的可以,去更正修改之前的申報(bào)表,提前申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
但是現(xiàn)在發(fā)工資很亂,有時(shí)候欠著,有時(shí)候發(fā)一點(diǎn),我可以回去改之前的報(bào)表按每個(gè)月應(yīng)該付的工資去申報(bào)嗎?
不正規(guī)的可以的呀。
會(huì)挨查嗎?
這個(gè)不好說,不能保證沒有問題。
那改申報(bào)表后,我會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)那邊,我還是按什么時(shí)候發(fā)的工資再做分錄吧?
對(duì)的是的,這個(gè)不變的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。