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老師,我是會計小白,單位聘請了一名殘疾人教練給孩子培訓,他在別的公司有正式工作。我們這屬于兼職。每個月發(fā)4100元的現(xiàn)金工資。我就按正常管理費用記賬的,也沒有申報勞務所得。我這樣做是不是不合理?應該怎么做?也不想讓他交個稅。謝謝

2024-09-14 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-14 09:11

你好,不合理,你賬上正常做工資就行,不用給他交社保,因為他在其他的公司交了。

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齊紅老師 解答 2024-09-14 09:11

不想讓交個稅,那就沒法申報。你正常做勞務費匯算清繳條。

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快賬用戶4497 追問 2024-09-14 09:12

個稅我也不用申報他的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 09:13

對的是的,是這個意思的。

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快賬用戶4497 追問 2024-09-14 09:13

他培訓的這個算不算主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 09:17

你好,企業(yè)培訓的收入屬于主營業(yè)務收入

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快賬用戶4497 追問 2024-09-14 12:01

那聘請的老師給的培訓費可以算成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-14 12:03

可以的可以的可以的。

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你好,不合理,你賬上正常做工資就行,不用給他交社保,因為他在其他的公司交了。
2024-09-14
你好,依描述,這樣操作可行。
2021-08-28
他在其他的地方有工作,應該是有社保吧,如果有社保的話,你們可以正常做工資 不繳社保
2021-08-21
國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 同學,你好,你應該說的是這個條款,但這個應該不適合你,你可以研究一下。 小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證。
2020-12-06
你好,對的,你描述的話對的
2020-11-06
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