明確標(biāo)準(zhǔn)月天數(shù): 一般企業(yè)在核算工資時(shí),通常以每月平均 21.75 天作為標(biāo)準(zhǔn)工作天數(shù)來計(jì)算日工資,即月工資除以 21.75 得到日工資標(biāo)準(zhǔn)。以 5000 元月薪為例,日工資約為 5000÷21.75≈230.08 元。這樣可以避免因每月實(shí)際天數(shù)不同導(dǎo)致的日工資波動(dòng)問題。 工資表填寫: 在工資表中,日工資一欄填寫按照 21.75 天計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)日工資 230.08 元(可根據(jù)實(shí)際情況保留合適的小數(shù)位數(shù)或四舍五入)。 計(jì)算月工資時(shí),根據(jù)員工實(shí)際出勤天數(shù)乘以標(biāo)準(zhǔn)日工資得出應(yīng)發(fā)工資數(shù)額。

老師,我想咨詢一個(gè)問題,就是我們營業(yè)執(zhí)照注冊資本是5000萬元,我們其實(shí)是認(rèn)繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時(shí)候備案成實(shí)繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實(shí)繳實(shí)繳到賬實(shí)繳就是2020.12月.31日,現(xiàn)在資金肯定到不了賬,現(xiàn)在工商數(shù)據(jù)被納入異常了,我們現(xiàn)在把異常移出來,人事去工商局去修改成認(rèn)繳,窗戶不給辦,我們?nèi)耸略诰W(wǎng)上修改認(rèn)繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個(gè)有什么好的辦法處理這個(gè)
老師。工資不知道怎么算[苦澀]。那個(gè)老板就給我一個(gè)數(shù)。說是8000月薪。但按深圳最低標(biāo)準(zhǔn)底薪2360元話。然后是周末雙休的。每天八個(gè)鐘。但他們一個(gè)月31天都在上班。我按出勤滿勤應(yīng)該怎么算?還是按別的方法?然后就是我想知道可以用2360加到滿應(yīng)發(fā)工資8000?這中間環(huán)節(jié)我應(yīng)該怎么做。因?yàn)楝F(xiàn)在什么制度沒有。也沒說有福利的。就固定8000一個(gè)月
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師請問下工資的核算問題,一個(gè)員工一個(gè)月30天5000元,日工資是5000/30=166.67元,然后趕上31天的時(shí)候就按166.67*31天=5166.77然后工資我就按5167給實(shí)發(fā),那么單價(jià)我怎么寫呢我就想寫成整數(shù)167元/天,可是30田的時(shí)候就是5010元但是實(shí)際付款是5000元,工資表里的日工資該怎么寫呢還請老師幫忙
郭老師請問下工資的核算問題,一個(gè)員工一個(gè)月30天5000元,日工資是5000/30=166.67元,然后趕上31天的時(shí)候就按166.67*31天=5166.77然后工資我就按5167給實(shí)發(fā),那么單價(jià)我怎么寫呢我就想寫成整數(shù)167元/天,可是30田的時(shí)候就是5010元但是實(shí)際付款是5000元,工資表里的日工資該怎么寫呢還請老師幫忙
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?

