要計(jì)算具體所得稅,得先看是否符合條件享受小微企業(yè)減稅優(yōu)惠。若符合條件,通常可以享受較低稅率。22年利潤752949.94元,按現(xiàn)行政策,如適用小微優(yōu)惠,實(shí)際稅率可能低于25%,但具體需查最新政策或計(jì)算精確值。一般情況下,小規(guī)模納稅人稅率可能是5%或更低,但最終需依據(jù)當(dāng)年政策和企業(yè)具體情況計(jì)算。
第二季度符合小型微利企業(yè),但全年不符合小型微利企業(yè),第二季度預(yù)繳所得稅是按小微企業(yè)優(yōu)惠政策來預(yù)繳嗎?
符合小微企業(yè)政策,利潤表中的營業(yè)利潤944507.85,那企業(yè)所得稅金額按照多少稅率計(jì)算?
符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅報(bào)表第13項(xiàng) 減: 減免所得稅額 這個(gè)減免所得稅額是根據(jù)利潤總額?5% 算的嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳未分配利潤如果超300萬需要減去以前年度虧損后來計(jì)算是否符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠完稅率是利潤的5%嗎?22年所得稅優(yōu)惠政策是利潤的2.5%?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
是一般納稅人,符合小微企業(yè)減稅政策,752949.94*0.25*0.2=37647.5,這么算對(duì)嗎
如果是按一般納稅人身份,且符合小微企業(yè)減稅政策,計(jì)算所得稅時(shí)應(yīng)首先確定適用的具體稅率。目前小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率有變化,有的地區(qū)或行業(yè)可能會(huì)有特定的優(yōu)惠政策,比如按照應(yīng)納稅所得額的一定比例進(jìn)行減免。你提到的計(jì)算方法似乎假設(shè)了某個(gè)特定的減免比例(可能是針對(duì)應(yīng)納稅所得額的減免),但這不一定準(zhǔn)確。 正確的計(jì)算步驟應(yīng)該是: 1. 確定企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,即利潤總額減去免稅收入、減免收入、各項(xiàng)扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。 2. 根據(jù)最新的稅收政策,確定適用的稅率。對(duì)于符合條件的小型微利企業(yè),其所得稅稅率可能是10%、15%或更低。 3. 用應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率得到應(yīng)納所得稅額。 因此,直接將利潤乘以25%然后再次乘以0.2來得出結(jié)果的方法可能不準(zhǔn)確。建議查閱最新的稅法規(guī)定或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問以獲得準(zhǔn)確的計(jì)算方法。