同學,你好 這個要看你申報個稅的明細,截圖看一下
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
公司把一名員工1月工資正常在個稅系統(tǒng)上申報,后把2,3,4月工資匯總在4月所屬期一起申報,系統(tǒng)上累計收入那列就只有2,3,4月份的累計收入而不是1-4月累計收入,這和人事的工資表無法對應,請問這種情況是稅務系統(tǒng)bug嗎還是別的原因
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導致系統(tǒng)算出來的當月應納稅所得額為0,當月應繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應納稅所得額2228,應繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師,你好,請教一下,就是新注冊的公司第一次報個稅,員工的累計收入只有當期的收入,之前他在別的公司上班的收入沒有累積過來,這樣導致員工當期應交個稅是0,可是員工當期稅前收入是35000,不可能個稅是0吧,這是哪里出了問題呢
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
是這個嗎
同學,你好 個稅軟件的申報明細
是這個嗎
同學,你好 對的,你看這個累計減除費用40000,就是8個月的5000,所以沒有個稅
可是做工資表上有個稅
同學,你好 工資表要改
做工資表的同事算出有個稅
然后個稅系統(tǒng)里的累積收入有正好只有當期的收入,所以我總感覺是我錯了
1月~7月即使他們在別的公司上班,也都正常報了個稅,我這個人員采集的時候,那他們之前的收入也應該出現(xiàn)對不對
同學,你好 不對,他們在其他公司的收入,你們是不會知道的
我這邊采集的時候系統(tǒng)不會自動歸集嗎
同學,你好 不是自動歸集的
所以這個累積收入只是在本單位的收入總額,并不包含之前別的單位,是這樣理解的吧
老師,還有一個問題,就是累計減除費用40000是什么呀
同學,你好 嗯嗯,是的 累計減除費用40000是8個月,每個月5000
我知道問題出現(xiàn)在哪里了,入職日期填錯了,導致收入沒累積,但是費用累積了
同學,你好 嗯嗯,好的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利