您好,可以的哦,一年內(nèi)申報(bào)沒(méi)事的,稅務(wù)也是按年度一比對(duì)我們是不是都申報(bào)了印花稅

老師,貨車運(yùn)輸公司,一般納稅人。印花稅是怎么繳納的,無(wú)論有沒(méi)有合同,只要開了運(yùn)輸發(fā)票就要全額繳納印花稅嗎。比如這個(gè)客戶7月份開了運(yùn)輸票,已經(jīng)繳納了印花稅,8月份再開運(yùn)輸票,還需要再繳納印花稅嗎
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,個(gè)人向公司借款,是不是簽一個(gè)借款合同,然后按借款金額繳納印花稅就可以了?
老師,23年1月份交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),一個(gè)印花稅再去年年末忘記計(jì)提了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
老師您好!我公司10月份簽了個(gè)900萬(wàn)的合同,開了260萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)10月份交印花稅可不可以只繳納開票260萬(wàn)的印花稅
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會(huì)有那種設(shè)備配件回來(lái),這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問(wèn)題我問(wèn)一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶滿意度調(diào)查時(shí)送出我們購(gòu)進(jìn)來(lái)水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問(wèn)一下阿里國(guó)際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話,必須是同一國(guó)家收貨人嗎?物流方式有沒(méi)有要求?國(guó)際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶下的,這種就不滿足同一國(guó)家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶說(shuō)收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表


那要是10月份申報(bào),不會(huì)有滯納金是吧
想著稅務(wù)后期能看到?jīng)]有交印花稅,不知道能不能篩出風(fēng)險(xiǎn)來(lái),在可能預(yù)警
您好,放心,不會(huì)有滯納金的,
8月份發(fā)生的交易合同,那我選擇暑期的時(shí)候10月份交我就得選9月份,不能選8月,否則就會(huì)產(chǎn)生滯納金
您好,那當(dāng)然是寫9月,這個(gè)時(shí)間稅務(wù)局不會(huì)去真的看我們合同的