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老師晚上好!想問一下!我用金蝶迷你版軟件做賬,想往來科目只用應收和應付,不用預收和預付科目!我在填初始金額時!預收的賬款我都在應收賬款用負數(shù)表示了,那當實際發(fā)生業(yè)務時!我是怎么在金蝶中做分錄?例如甲公司我初始金額入的應收賬款-1000元,1月份實際甲公司發(fā)生業(yè)務500元!我要沖前面這個-1000元!應收賬款!分錄:借甲公司應收賬款500元 貸:庫存商品:500 是這樣做分錄嗎?

2024-09-11 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 23:50

您好 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅費 這樣寫分錄哈

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您好 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅費 這樣寫分錄哈
2024-09-11
第一個借應收賬款,期初貸,應收賬款,xx公司 第二個對的
2025-08-21
同學您好,是的,生可以直接就用應付賬款的
2020-12-06
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數(shù)) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000
2024-05-06
你好!收款時 借銀行存款 100 貸主營業(yè)務收入 70 營業(yè)外收入或其他業(yè)務收入2.4 其他應付款27.6
2024-05-16
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