 
                            你好!這個(gè)計(jì)入借業(yè)務(wù)活動(dòng)支出,貸現(xiàn)金等

 
                                     
                                     
                                     
                                    【例題·不定項(xiàng)選擇題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2021年12月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為33萬元。該企業(yè)2021年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:(1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬33萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅1.5萬元。代扣為職工墊付的房租0.5萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬31萬元。(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車間生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含稅的市場售價(jià)為50萬元實(shí)際生產(chǎn)成本為40萬元。(3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員14萬元,車間管理人員5萬元,企業(yè)行政管理人員2萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員9萬元。(4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)17.7萬元。計(jì)提本月住房公積金8.85萬元。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(答案中的金額單位用萬元表示)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
(一)某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售彩色電視機(jī),假定2020年度的銷售(營業(yè))收入為8800萬元,會(huì)計(jì)利潤為852.36萬元。其中部分信息如下:銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1400萬元;管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(金融企業(yè)同期同類貸款的年利率為5.8%);實(shí)發(fā)工資540萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)47.7萬元,均已計(jì)入相關(guān)的成本、費(fèi)用;營業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)組織向希望小學(xué)的捐款150萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。1、該企業(yè)2020年業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為()萬元。2、該企業(yè)2020年工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額合計(jì)()萬元。3.該企業(yè)2020年公益性捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為()萬元。4.該企業(yè)2020年度繳納的企業(yè)所得稅為(A)萬元。
你好,是社會(huì)團(tuán)體組織 協(xié)會(huì) 適用民間非營利組織會(huì)計(jì)制度。基本戶收到一筆發(fā)起人驗(yàn)證款,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,總共發(fā)起人捐贈(zèng)了13萬元,但是到賬有130079.64元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做 ,麻煩寫一下 麻煩懂的老師回一下 我也是急需的,敷衍就算了
該企業(yè)為社會(huì)團(tuán)體組織,適用民間非盈利組織會(huì)計(jì)科目,請(qǐng)問去探望生病社員花費(fèi)1千元 ,會(huì)計(jì)分錄咋弄 麻煩懂得老師回答一下
 
                想咨詢下:員工本月新增專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊資本一百萬,實(shí)際到位了,公司凈資產(chǎn)是負(fù)的50萬左右,未分配也是負(fù)數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎


二級(jí)科目放那個(gè)里面?
你好!業(yè)務(wù)活動(dòng)支出-慰問活動(dòng)支出
可是這個(gè)能做成本嗎?因?yàn)閷儆诶锩娴臅?huì)員 這種算福利費(fèi)嗎?
你好!是自己內(nèi)部的人員可以做福利費(fèi)
他算是會(huì)員不是我們內(nèi)部員工有發(fā)工資這塊
你好!這樣的話,入福利費(fèi)不合適
那就入成本嗎?
你好!是的,計(jì)入成本就好了