您好,這樣也是可以的
老師。我想請教下。我年初發(fā)績效工資做的分錄是:借管理費用-工資 貸:銀行存款,然后現(xiàn)在需要收回部分多發(fā)的績效??梢赃@樣做嗎?先沖計提 借:其他應收款-績效工資 貸:管理費用-工資 然后在這個月工資扣回,借:管理費用-工資 貸:其他應收款-社保 應交稅費-個稅 其他應收款-績效工資 這樣過程可以嗎 我們沒有用應付職工薪酬科目,直接發(fā)生直接記到費用
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應付款10 支 借應付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應付職工薪酬10 借 其他應付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應付款 貸 銀行存款
老師,沒有計提社保 和工資,直接按銀行單據(jù)做的繳納,借 應付職工薪酬—工資,貸 其他應付款—社保 銀行存款 社保是 借管理費用—社保(單位 其他應付款社保(個人) 貸 銀行存款 這個憑證做的對嗎
請問給員工代扣的個稅 沒有直接從工資扣除 之后做賬可以做成①借 其他應收款代扣個稅 貸銀行存款②借銀行存款 貸其他應收款代扣個稅嗎
可以調(diào)利潤嗎?怎么調(diào)
老師,我注銷時候2024年年末貨幣資金是2000多,但是我銀行余額是10000多了。這個我還能調(diào)整嗎?因為稅務局讓提供對賬單。這個能看出來吧
老師起初建賬的時候沒提供應付賬款,建賬半年結(jié)果還款了,用什么科目
公司直播,充值了抖加300塊錢,這個計入什么科目呢
老師,發(fā)票上顯示基本戶信息,用一般戶戶付款可以嗎?已經(jīng)在稅務系統(tǒng)做過賬戶信息報告
老師好,一個法人在幾個公司發(fā)工資,現(xiàn)在準備幾個公司按一月35800給他發(fā)工資,之前一月發(fā)七八千,現(xiàn)在是不是可以規(guī)劃的多發(fā)點,明年匯算的時候全年收入減去專項附加扣除不要超過35800*12=429600就好了
電腦上的科學計算器上的%怎么打出來呀,點擊沒反應
合伙律師事務所,其中一個投資者借款10萬元,存在長期未還,匯算清繳調(diào)增嗎?賬務怎么處理呢
公司主播的收入直接從平臺自提,公司是不是不用幫他們代扣個稅
老師,請問做內(nèi)賬時,個人全額承擔社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費用,還是做成營業(yè)外收入
您好,但收回時,借銀行存款或現(xiàn)金,貸其他應收款