這種情況下,一般建議對(duì)四個(gè)季度的賬進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 一、調(diào)整的必要性 稅務(wù)合規(guī)性要求:補(bǔ)繳稅費(fèi)和滯納金意味著稅務(wù)部門認(rèn)定企業(yè)的納稅申報(bào)存在問題。為了保證財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和稅務(wù)合規(guī)性,應(yīng)對(duì)涉及的賬目進(jìn)行調(diào)整,以反映實(shí)際的納稅情況。 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性:如果不調(diào)整賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入、稅費(fèi)等相關(guān)數(shù)據(jù)將與實(shí)際納稅情況不符,影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性。 二、調(diào)整的方法 確認(rèn)補(bǔ)繳的稅費(fèi)所屬期間和金額:明確稅務(wù)部門要求補(bǔ)繳的稅費(fèi)具體對(duì)應(yīng)的是哪四個(gè)季度的業(yè)務(wù),以及每個(gè)季度應(yīng)補(bǔ)繳的金額。 調(diào)整收入和稅費(fèi)科目: 如果之前季度申報(bào)的收入被稅務(wù)部門認(rèn)為不準(zhǔn)確,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整營業(yè)收入等相關(guān)科目,確保收入數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 按照補(bǔ)繳的稅費(fèi)金額,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)等科目,反映實(shí)際應(yīng)繳納的稅款。 處理滯納金:將補(bǔ)繳的滯納金計(jì)入營業(yè)外支出科目,反映企業(yè)因未按時(shí)納稅而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)調(diào)整后的賬目,重新編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表,確保財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 三、注意事項(xiàng) 保留相關(guān)憑證:在調(diào)整賬目過程中,要保留好稅務(wù)部門的通知、補(bǔ)繳稅費(fèi)的憑證等相關(guān)文件,以備日后審計(jì)或稅務(wù)檢查。 加強(qiáng)內(nèi)部管理:企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī),加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)申報(bào)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,避免類似問題再次發(fā)生。

老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
老師,您好 請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師您好!我們單位是小規(guī)模,一直是季度小于 30 萬,免稅的。但七月份稅務(wù)下來查了,說我們連續(xù)四個(gè)季度預(yù)警,每個(gè)季度報(bào)的都是 28 萬,最終也是補(bǔ)繳稅費(fèi)和滯納金了。想請(qǐng)問您一下,這四個(gè)季度的賬用做更改么
老師,您好!想請(qǐng)問你兩個(gè)問題,第一個(gè)是三季度的企業(yè)所得稅季末人數(shù)和總資產(chǎn)忘了調(diào)整嗯,我現(xiàn)在修改可以嗎?修改了,會(huì)不會(huì)提示跨期申報(bào)顯示? 這個(gè)問題就是三季度我報(bào)季度所得稅的時(shí)候小于500萬的一個(gè)資產(chǎn),我加速折舊了,十月十一月12月我在做期間費(fèi)用的時(shí)候也進(jìn)行了折舊,但是四季度的報(bào)表的加速折舊額還是和三季度的是一樣的,系統(tǒng)不允許更正,我就按系統(tǒng)的顯示這個(gè)數(shù)直接報(bào)可以嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


好的,謝謝您老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝