可以,出差住宿開的專票符合規(guī)定,一般可抵扣進(jìn)項稅額。
老師好,公司領(lǐng)導(dǎo)出差住宿,開的住宿費(fèi)專用發(fā)票6%,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?謝謝!
出差住宿的專票,可以抵扣進(jìn)項嗎
老師,員工出差,住宿費(fèi)開的專票,可以抵扣進(jìn)項稅么
員工出差開的住宿費(fèi)發(fā)票是專票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
出差住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當(dāng)時沒有進(jìn)項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議,一個付擔(dān)國內(nèi)一個付擔(dān)國外
如果是餐費(fèi)。不行對吧
通常情況下,餐飲費(fèi)用的發(fā)票不能用于抵扣增值稅進(jìn)項稅額。