你好!這種現(xiàn)在要先開外經證,然后開發(fā)票。 開完了,要預交稅金
老師,上午好,我們是做工程服務的,開發(fā)票時,建筑服務類型企業(yè)如果工程地點是有涉及到好幾個區(qū)域的安裝項目,在備注欄是寫其中一個區(qū)域,還是需要全部都寫上呢?
老師好,企業(yè)注冊在合肥本地,在海南外地有項目,有部分裝修材料是在外地購進銷售的,業(yè)務是真實的,海南外地供應商能不能開票給我合肥的公司,能的話需要注意什么,有涉稅風險嗎,謝謝老師指點
老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項目,已經異地預繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對我們稅務處理會有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
老師,我們這邊對方安裝師傅代開建筑勞務的發(fā)票,1、在金額欄這里沒有單價和數(shù)量,這樣的票需要退回重開嗎? 2、還有如果備注欄備注了項目名稱項目地,但是沒有備注數(shù)量單價需要重開嗎?
老師我們是北京同市不同區(qū)的建筑服務需開票,跨地市標志那一項填:是,開具發(fā)票頁面有一項:跨區(qū)域涉稅事項報驗管理編號這個必填項需要填寫,我應該怎么填寫?之前是沒有這個必填項的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
之前兩次開票,都是直接開的,沒有開外經證,這怎么辦?
你好!你有些工程地和工程名嗎
也沒有讓預交稅款呀,直接在申報增值稅的時候交的稅款
你好!呃,這個你要自己去交的 稅務局數(shù)據(jù)核對的時候,會讓你補稅的
工程地和工程名都填了
你好!嗯,以后稅務局會讓你那邊補稅的
補什么稅呢,正常該繳的稅都繳了,這個兩張發(fā)票的稅款也都繳了呀?
你好!不是這個意思,是因為你本身要去到工程所在地預交,但是你沒去 那么工程所在地的稅務局就收不到這筆稅,他們會讓給你補給他們
但是,我們在公司注冊地已經繳了這筆稅款了呀
你好!嗯,你在這里交的,可以抵減以后。 就像我欠你100塊錢,我還給你同事了。你肯定還是讓我還,至于我給你同事的,你會讓我自己去找他要回來,或者讓我們自己處理。
那我們沒有預交,以后找到我們補稅,會有違約金嗎?
你好!是的,是會有的
我們在注冊地已經繳稅了,也會產生違約金?
你好!工程地會收你的違約金。 就像上面的例子,我說我都已經給你同事了,你不能收我利息了。你也不會接受的吧
那我現(xiàn)在應該怎么辦,聯(lián)系稅務局補繳嗎?
你好!是的,盡快去補
那么補繳后,我在公司注冊地繳納的稅款還可以退嗎?
你好一般這種是抵減以后的