你好,你說的是增值稅嗎,這些稅都要計提的,不管是簡易的還是一般的
月末,需要交增值稅,除了計提附加稅,增值稅需要計提嗎?怎么寫分錄
那老師除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
老師除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
老師請假個問題 除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
老師:異地預交的增值稅和附加稅需不需要做計提,麻煩說一下分錄
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預交企業(yè)所得稅按什么稅率預交?有分包工程增值稅按差額預交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個供應商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權變更稅務繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費和我們的增值稅收入該如何確認
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權變更 稅務完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進項,只有銷項,業(yè)務都是真實,費用沒有在公司產(chǎn)生,費用在其他公司做費用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導一下
這個就是你們確認收入和收到成本票做的相關分錄,把這個增值稅寫出來,簡易的進項不用寫,銷項要寫
不是簡易計稅不計提 嗎 正常做賬 交稅的時候沖紅
增值稅怎么計提嗎
開的是三個點,按發(fā)票上面的三個點來計提就可以了
怎么計提 寫下分錄
比如確認收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-簡易稅
這個開了發(fā)票就要做賬撒 分錄就要這樣寫 繳納的時候就是借 簡易計稅 貸銀行存款
是的,是的,就是你說的這樣的
那增值稅的呢 增值稅的我不懂怎么計提 怎么繳納分錄 麻煩寫下
這個就是增值稅的分錄呀
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-簡易稅
-這個就是增值稅
那13%和6呢 你那個不是簡易計稅的嗎
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交稅費(銷項)
科目不一樣而已,其他都是一樣的
我就是不知道科目咋
一般計稅是計入應交稅費-應交增值稅(銷項),收到就是計入應交稅費-應交增值閣(進項)