同學(xué),你好 需要分開處理 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會代繳
1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會計(jì)處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個(gè)禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場售價(jià)每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時(shí)每桶單價(jià)50元,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。請編制發(fā)放福利及分配費(fèi)用的會計(jì)分錄。(20分) (2)10月6日,通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬元,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng),包括,個(gè)人所得稅1.6萬元,社保費(fèi)2.2萬元,住房公積金3.3萬元。(10分) (3)10月31日,計(jì)提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬元,車間管理人員工資1.6萬元,生產(chǎn)工人工資8萬元,銷售人員工資2.5萬元。同時(shí)按照 工資的10%計(jì)提社保費(fèi),按15%計(jì)提住房公積金。(10分)
旅游公司內(nèi)賬,公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利,含本公司員工40盒棕子,員工自行購買給客戶15盒棕子,公司名下酒店員工的粽子15盒,一共3000元。主要是員工這部分的粽子,相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒,做賬是:借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔(dān)的這部分粽子錢也是入管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎?
請問 公司外購了60盒子月餅,用來給客戶送禮和給員工的福利,有收到專票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請問 公司外購了60盒子月餅(一共花了7626元,其中有1000元是送給客戶的,剩下的給員工作為福利),用來給客戶送禮和給員工的福利,有收到專票,請問應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
票不能用嘛
同學(xué),你好 可以使用
如何使用呢?
同學(xué),你好 就是正常使用,但是不能抵扣
可以都做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎 需要提供哪些附件證明嗎?
同學(xué),你好 可以都做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面,直接做,后附發(fā)票就行