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老師,請(qǐng)問一下,退稅率為0的商品是否按照規(guī)定視同內(nèi)銷納稅申報(bào)

2024-09-05 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-05 10:10

這個(gè)不一定,你去看下退稅識(shí)別碼,如果是一的話就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷二的話是免稅

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快賬用戶7285 追問 2024-09-05 10:11

退稅識(shí)別碼在哪里查看

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:13

你好,出口退稅率里面就能查。

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這個(gè)不一定,你去看下退稅識(shí)別碼,如果是一的話就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷二的話是免稅
2024-09-05
你好,一般情況下,就是免稅但是不退稅。
2025-05-07
你好,免稅就可以的。
2023-11-20
你好是的,你直接申報(bào)內(nèi)銷售這單
2025-05-14
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
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