你好,需要填寫,你別填寫研發(fā)加計(jì)扣除就可以的。你財(cái)務(wù)報(bào)表還是正常填寫的,你因?yàn)槟阗~上有,所以你得填寫利潤(rùn)表
10號(hào)公告對(duì)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問題作出長(zhǎng)期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預(yù)繳申報(bào)時(shí)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,請(qǐng)問老師:在申報(bào)一二季度時(shí)不能享受加計(jì)扣除政策么?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
老師,二季度申報(bào)所得稅,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,利潤(rùn)表就會(huì)跟所得稅申報(bào)表不一致,沒有關(guān)系吧,利潤(rùn)表,比如利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是150萬,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后利潤(rùn)總額就只有幾十萬了,
老師你好,我們企業(yè)不是高企,但是有研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳報(bào)表里面,不想也不能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?A107010和A107012我都填寫了,就是怎么樣才能體現(xiàn)我有研發(fā)費(fèi)用,但是又不會(huì)享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問老師,研發(fā)加計(jì)扣除如果不準(zhǔn)備享受是不是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),研究費(fèi)用這一項(xiàng)就不用填了。第二季度已經(jīng)申報(bào)了這些研發(fā)費(fèi)用,后面可以怎么能不享受加計(jì)扣除?
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
享受這些還要準(zhǔn)備研發(fā)資料備查,公司歷年可彌補(bǔ)虧損夠用很多年,目前費(fèi)用太多,年年報(bào)表虧損。享受這些沒有利益,還有被查風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)局要求你們寫一個(gè)說明,查賬是不查。