沒有關(guān)系,一個是會計(jì)上的利潤,一個是稅法的。
D選項(xiàng),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,那加計(jì)扣除后還可以享受減按15%稅率征稅是嗎,比如利潤總額150萬,加計(jì)扣除完利潤總額100萬,企業(yè)所得稅是100*15%是嗎?
您好老師 我第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以利潤總額是負(fù)40萬,現(xiàn)在第四季度我的利潤總額是根據(jù)會計(jì)利潤預(yù)繳所得稅 ,還是可以加上之前的負(fù)的40萬,填報(bào)表的時候
老師:在申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時候,要填寫的利潤總額,要跟利潤表的利潤總額一致,計(jì)提的所得稅費(fèi)用后的凈利潤跟申報(bào)表沒啥關(guān)系了吧?
老師,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,就要退稅的,只修改所得稅申報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表還要修改嗎
老師,二季度申報(bào)所得稅,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,利潤表就會跟所得稅申報(bào)表不一致,沒有關(guān)系吧,利潤表,比如利潤表利潤總額是150萬,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后利潤總額就只有幾十萬了,
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師好,現(xiàn)在研發(fā)企業(yè)有沒有所得稅稅負(fù)啊,享受了加計(jì)扣除后,所得稅繳納的就少了
好,又說服的,如果你們是高薪行業(yè)的,一般在1.8%左右。
我們不是高新,就是一般的企業(yè),稅負(fù)多少呢
你好單位主營是什么的?
計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及技術(shù)服務(wù),系統(tǒng)集成,應(yīng)用軟件開發(fā)等
nh現(xiàn)代服務(wù)1.8%左右的稅負(fù)。
老師,之前有說所得稅稅負(fù)是0.5-1%的,可以是這個區(qū)間范圍內(nèi)嗎
啊,這個稅負(fù)太低,商貿(mào)的還有1%的稅負(fù)。
就是說如果是這個稅負(fù)的掛,還是有風(fēng)險(xiǎn)的吧,要提高到1以上才行嗎老師
你好,這個看你當(dāng)?shù)亓?,一般有些成立前幾年多多少少的交一部分稅款就可以?
老師,公司有六七年了啊,可以嗎? 還有去年12月份的研發(fā)支出11萬多忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,今年1月要用未分配利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師
可以的,可以這么做的。
這個11萬多是可以享受22年度匯算加計(jì)扣除的吧老師
對的,是的,可以這么做的。
老師,我才想起,因22年度匯算時需要退稅,我們不想退稅就調(diào)增了費(fèi)用,所以這個11萬多是在未分配利潤科目,并沒有享受加計(jì)扣除,2023年匯算清繳時還可以享受加計(jì)扣除嗎
可以的,可以加計(jì)扣除。