?是直接沖紅在24年就可以了哈
老師,我們這邊去年21年開具了66萬已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在客戶要紅沖,今年都22年了,我們可以紅沖嗎,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理?。?/p>
你好 22年收到的發(fā)票現(xiàn)在還能入賬嗎 或者22年開出的發(fā)票對(duì)方要給我退回我是直接紅沖就行是嗎
老師您好,我這邊22年12月份收到的進(jìn)行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對(duì)方又要讓我們紅沖,如果對(duì)方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬
老師就是我們公司一月份開給對(duì)方的勞務(wù)維修發(fā)票,對(duì)方說還沒有使用要沖紅。現(xiàn)在沖紅需要對(duì)方開紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
老師,我想問一下22年我司收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬抵扣,24年客戶說要紅沖開普票,如果客戶紅沖了發(fā)票,我們要回去更正22年的所得稅匯算嗎
一般納稅人公司,給對(duì)方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會(huì)計(jì)是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會(huì)計(jì)主管和審核是另一個(gè)人,發(fā)票上的審核是又是分管領(lǐng)導(dǎo),這樣可以嗎?
為什么工資表中個(gè)稅和個(gè)稅系統(tǒng)個(gè)稅不一致
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
22年的賬不用做任何調(diào)整是不
是的,就是那個(gè)意思的
好的,老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。