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企業(yè)軟件技術(shù)研發(fā),前期研發(fā)階段的研發(fā)支出全部費(fèi)用化入管理費(fèi)用了,并且在企業(yè)是高新企業(yè),研發(fā)階段的費(fèi)用都加計(jì)扣除了。后來(lái)研發(fā)結(jié)果形成了專(zhuān)利,此時(shí)的專(zhuān)利該按什么價(jià)值入賬?借方如果是無(wú)形資產(chǎn),貸方是資本公積可以吧?

2024-09-03 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 20:30

同學(xué),你好 那不對(duì),你開(kāi)發(fā)階段應(yīng)該資本化

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 20:30

我知道,可是他們之前已經(jīng)費(fèi)用化了,現(xiàn)在該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 20:31

同學(xué),你好 之前的費(fèi)用需要沖銷(xiāo),然后重新資本化

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 20:31

匯算清繳都已經(jīng)做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,這稅務(wù)上怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 20:35

同學(xué),你好 建議是重新更正申報(bào)

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 20:37

有以往很多年的呢,都要嗎?并且,實(shí)際上如果資本化,目前可以按200%加計(jì)扣除對(duì)吧?費(fèi)用化好像是100%加計(jì)扣除。實(shí)際上資本化后加計(jì)扣除得更多

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齊紅老師 解答 2024-09-03 20:39

同學(xué),你好 如果很多年,不建議更正了,會(huì)很麻煩

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 20:39

是的呢,那現(xiàn)在該怎么辦呢?老板想要把這些專(zhuān)利入賬,入無(wú)形資產(chǎn)的賬目

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齊紅老師 解答 2024-09-03 20:41

同學(xué),你好 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 20:42

這樣不太合適吧?金額很大的,幾百萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-09-03 20:44

同學(xué),你好 幾百萬(wàn),那金額很大,不好這么做 那你這么做的 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:資本公積

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-03 22:58

所得稅那里要怎么調(diào)呢?前期已經(jīng)費(fèi)用化,加計(jì)扣除了,然后做成無(wú)形資產(chǎn)和資本公積,這里無(wú)形資產(chǎn)是不是正常攤銷(xiāo)?那是不是又計(jì)入費(fèi)用了?又要在所得稅中扣除?是不是就重復(fù)了?同時(shí)這里資本公積,我也看到是這個(gè)科目,但是我不太理解為什么要計(jì)入資本公積呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 06:02

同學(xué),你好 計(jì)入資本公積,在這里相當(dāng)于溢價(jià)

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-04 07:06

所得稅那里要怎么調(diào)呢?前期已經(jīng)費(fèi)用化,加計(jì)扣除了,然后做成無(wú)形資產(chǎn)和資本公積,這里無(wú)形資產(chǎn)是不是正常攤銷(xiāo)?那是不是又計(jì)入費(fèi)用了?又要在所得稅中扣除?是不是就重復(fù)了?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 07:37

同學(xué),你好 你如果專(zhuān)利權(quán)要攤銷(xiāo),就沖資本公積 這樣就不會(huì)重復(fù)

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-04 07:52

兩個(gè)問(wèn)題1,那就是借方資本公積對(duì)吧?2,之前研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除會(huì)不會(huì)涉及到稅費(fèi)提前扣除,被認(rèn)定為偷稅的行為?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 08:34

同學(xué),你好 1是的 2不會(huì)

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快賬用戶(hù)4870 追問(wèn) 2024-09-04 08:39

最后,如果無(wú)形資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估,價(jià)值遠(yuǎn)大于成本價(jià),那么可否用評(píng)估價(jià)入賬,同樣分錄借無(wú)形資產(chǎn)貸資本公積,同樣攤銷(xiāo)沖減資本公積?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 08:40

同學(xué),你好 是可以的,需要有評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估證明就行

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同學(xué),你好 那不對(duì),你開(kāi)發(fā)階段應(yīng)該資本化
2024-09-03
您好: 1、按月結(jié)轉(zhuǎn)或者按季度結(jié)轉(zhuǎn), 2、現(xiàn)在研發(fā)支出-資本化支出歸集,待形成無(wú)形資產(chǎn)在一并轉(zhuǎn)入 3、從取得軟件產(chǎn)品著作權(quán)起轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)成本,當(dāng)月攤銷(xiāo),稅法規(guī)定為10年。
2020-09-23
同學(xué)你好 并沒(méi)有規(guī)定收不可以的 這個(gè)可以計(jì)入 計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)并按預(yù)期年限攤銷(xiāo)
2021-06-01
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-25
是的,你需要這個(gè)分出來(lái)才可以呀,費(fèi)用化才可以轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,這個(gè)資本化需要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)的。
2021-02-24
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