嗯,這個問題挺常見的。上個月收到的紅字發(fā)票沒做轉(zhuǎn)出,這月補(bǔ)做是可以的,但要記得調(diào)整稅額。具體怎么調(diào),得看你用的是哪種會計(jì)軟件,操作可能有點(diǎn)不同。不過大原則是補(bǔ)做紅字發(fā)票分錄,然后調(diào)整應(yīng)納稅額。別忘了保存好憑證和說明,以防萬一。
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報(bào)九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來,因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
請教老師:當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,報(bào)稅時已轉(zhuǎn)出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應(yīng)怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)平嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師請問我當(dāng)月開的紅字信息表給到對方公司,當(dāng)月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報(bào)稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了,此時還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報(bào) 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負(fù)數(shù)沖回 然后在申報(bào)上月報(bào)表時 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請問工商年報(bào)個體戶的如果沒有注冊資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯了問題,所以回答錯了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
老師,麻煩問下,我們銷售黃金,顧客又回來換款,我們怎么繳稅,然后我們再把這個舊料銷售出去是否需要繳納消費(fèi)稅
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯誤,要求對這幾項(xiàng)價(jià)格錯誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個月份這單獨(dú)幾個錯誤的嗎
請問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
那正常收到紅字發(fā)票,然后納稅申報(bào)的時候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上分錄應(yīng)該怎么做,做幾筆分錄
收到紅字發(fā)票,先沖減原發(fā)票對應(yīng)的借方科目,再借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金。一筆即可搞定。