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老師幫我解答一下,金蝶里面未開票的收入結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,之前那個會計做表未開票收入沒有列出銷售額,列出來的是銷售成本,就是相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入+未開票成本-主營業(yè)務(wù)成本-期間費用=利潤,我認(rèn)為這樣沒錯吧,但是老板說不應(yīng)該這樣,未開票應(yīng)該也是收入,這個是給老板看的內(nèi)賬

2024-09-03 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-03 13:07

你好,這個主營業(yè)務(wù)收入是無票收入的和開票收入,所以這里確實不對。

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快賬用戶9776 追問 2024-09-03 13:10

但是那個會計說這樣利潤就很高不準(zhǔn),他之前算利潤是不是沒加未開票部分利潤啊

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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:12

無票收入?開票收入-無票成本-開票成本-期間費用

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快賬用戶9776 追問 2024-09-03 13:17

老師金蝶kis核算的主營業(yè)務(wù)成本是包含未開票的吧,如果核算正確的話,我可以用這個成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:18

對的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶9776 追問 2024-09-03 13:27

無票收入是不是也要除1.13的稅金啊

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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:28

是的,對的,也是不含增值稅的。

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快賬用戶9776 追問 2024-09-03 13:49

因為之前做的這個表每個月利潤是累計的,現(xiàn)在也是可以累計的哈

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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:49

對的是的,可以這么做的

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快賬用戶9776 追問 2024-09-03 13:52

老師,我現(xiàn)在不是這樣做表了嘛,我發(fā)現(xiàn)之前成本核算結(jié)轉(zhuǎn)少了,導(dǎo)致庫存多了,現(xiàn)在8月我如果一次性調(diào)掉,是不是就算的利潤不準(zhǔn)啊,那要去調(diào)之前月份嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:56

你好,你能修改之前月份的最好修改,修改不了的話,你就在本月補(bǔ)上。然后,你給你老板的時候,你說一下補(bǔ)之前的少做的成本是多少。然后補(bǔ)的收入再寫上是多少。

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你好,這個主營業(yè)務(wù)收入是無票收入的和開票收入,所以這里確實不對。
2024-09-03
同學(xué)你好: 1.收入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對的 2.成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 3.主營業(yè)務(wù)商品和庫存商品的金額是扣掉進(jìn)項稅金之后的金額。主營業(yè)務(wù)收入的金額是扣掉銷項稅金之后的金額。
2023-11-26
你好,出貨了,你確認(rèn)收入嗎?只要你確認(rèn)收入了,對應(yīng)的成本就得結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-08-13
你好!這種情況下,如果實際沒有完成收入確認(rèn)的條件(如發(fā)票未開具或款項未收到),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,不應(yīng)當(dāng)將成本計入當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)該將這部分成本計入在制品或存貨中,待收入確認(rèn)時再同步確認(rèn)成本。這樣處理會更符合會計原則,也能避免財務(wù)報表中主營業(yè)務(wù)成本和收入不匹配的問題。
2024-10-30
同學(xué)你好 這個是這樣的哦。 2.這個報銷可以,合并工資交個稅就行了,計入工資,發(fā)票不做分錄
2020-09-21
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