您好,都是按不含稅直接算嗎?
老師,幫忙算個球,我們收入100萬,一般人6個點,其中成本要留下6個點,還剩下多少錢,具體的計算公式幫我列一下,謝謝
宋生老師,幫忙算個數(shù),含稅收入100萬,一般人,6個點,另外抖音入駐平臺需要留5個點,我們企業(yè)留1個點利潤,還剩下多少錢,計算公式幫忙列一下,感謝
你好!我是小白,需要找一個有出口經(jīng)驗的老師,幫忙詳細解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進項票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進項就能免稅,是否就能解決進項票不足的情況? 3、我們工廠會招一些臨時工,不買社保,但超出4個小時,是不是就不能算臨時工,怎么解決這個問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個殘疾人,就會有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負低,少交企業(yè)所得稅?
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當天報稅晚了嗎?可以15號當天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
100萬是含稅收入,抖音給提供發(fā)票,1個點是我們的利潤
剩下的錢發(fā)給對方
你好!我是說,剩下的6個點,5個點的基數(shù),都是按含稅100萬算,還是不含稅算。 另外你的含稅100萬,是幾個點
100萬含稅收入.一般人,6個點,抖音留5個點入駐費用,給我們提供發(fā)票,我們留1個點利潤,其他的打給另外一個公司
你好!你這個可以100-100/1.06*12.63%這樣就可以了
12.63是什么?我抖音的這個5萬和我們劉的1萬,是不是應(yīng)該100萬*6%=94萬,然后94萬再÷1?6%,在用94萬減去
你好!所以我上面問你是按含稅留,還是不含稅留。 5%%2B6%%2B1%%2B附加稅(也就是6的6%)
如果抖音有發(fā)票,是不是我這樣計算的
你好!算法是一樣的了。沒有用94/1.06的算法。 不過,話說回來,對于這種業(yè)務(wù),本身就類似幫人代開,屬于虛開。是違規(guī)的,對于這種情況,也沒有規(guī)定必須這樣算,或者必須那樣算,雙方能接受就行
稅后1萬的話倒退一下,增值稅,所得稅,分紅稅分別是多少錢呢
你好!這個有點復(fù)雜,他們3個的基礎(chǔ)都不同 增值稅是不含稅算 所得稅是利潤前算 分紅稅是利潤后算。 分紅后是1萬,那么分紅前就是1/0.8=1.25 所得稅稅率是多少?5%的話,那么所得稅前就是1.25/0.95=1.3158 增值稅如果是13%,那么含稅就是1.3158*1.13=1.4868