同學(xué),你好 不好意思接了你的問(wèn)題 小規(guī)模,不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)270000 貸:銀行存款270000
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開(kāi)票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺(jué)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,拍賣公司收別人委托物品拍賣,產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,發(fā)票開(kāi)我們公司的,付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),從客戶拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的,請(qǐng)問(wèn)一下通常廣告公司給我們開(kāi)票很慢的,都是我們先給客戶結(jié)算了,那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒(méi)有來(lái)就沒(méi)有做,那扣客戶的圖錄費(fèi)先做作銷售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷售費(fèi)用就很怪,所以請(qǐng)問(wèn)一下我應(yīng)該怎么弄啊
麻煩宋生老師回答, 我們是小規(guī)模,我們向?qū)Ψ街Ц冻袚?dān)景區(qū)的公眾責(zé)任險(xiǎn),我們是旅游開(kāi)發(fā)公司 收到專票含稅保險(xiǎn)費(fèi)用270000,保險(xiǎn)時(shí)間一年,應(yīng)該怎么做分錄
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開(kāi)了專票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到退回附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育。發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。老師,這樣做分錄正確嗎?我們小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩再詳細(xì)分錄指導(dǎo)一下,不是很明白,直接會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)導(dǎo)致一下哈,謝謝
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
小規(guī)模納稅人,不超過(guò)季度30萬(wàn)的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開(kāi)票,金額100.稅額1.價(jià)稅合計(jì)101,
老師,我們是商會(huì),民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度,審計(jì)因?yàn)橛袀€(gè)員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,24年的時(shí)候收到員工退回的工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資(紅字),借:銀行存款,貸:應(yīng)付工資,審計(jì)說(shuō)這樣做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)要怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
公司給股東借款一年收取2萬(wàn)元利息費(fèi)用,要交多少稅呢?怎么交呢?
老師,電子稅務(wù)局收到的文書,這個(gè)是要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
開(kāi)發(fā)商把房子租出去了,怎么開(kāi)具發(fā)票?
現(xiàn)金記賬憑證可以不按實(shí)際取款日期寫嗎
找加工商做的自行車前叉,付的模具費(fèi),這個(gè)模具不屬于公司所有,屬于新開(kāi)模費(fèi)用,模具費(fèi)怎么入賬 2.6萬(wàn)
老師,房地產(chǎn)中介公司,經(jīng)營(yíng)范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),可以開(kāi)具租賃費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,需要走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不
同學(xué),你好 不需要的
謝謝老師,老師我們收到上級(jí)的撥款,白給的應(yīng)該怎么入賬呀,不算投資款,讓我們用于公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)及活動(dòng)支出,及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不
同學(xué),你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入