同學(xué),你好 只確認(rèn)了當(dāng)年的就行
你好老師,利息收入,租金收入,特許權(quán)使用費收入企業(yè)所得稅是按照收付實現(xiàn)制納稅,會計上又是權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能在次年匯算清繳時調(diào)增調(diào)減嗎,我能直接收付實現(xiàn)制入賬嗎
請問老師,單位按照權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資持有期間一直確認(rèn)損失,并且在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增處理,2021年處置了,這部分損失轉(zhuǎn)回,請問企業(yè)所得稅匯算清繳可以調(diào)減嗎?
請問老師,我單位為保安派遣公司,差額計稅。單位按照收付實現(xiàn)制確認(rèn)的收入,但是財務(wù)報表審計人員說,即便是小企業(yè)會計準(zhǔn)則也要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,因此按照合同,做了一筆調(diào)整分錄:借 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法下可以舉個例子詳細(xì)說明一下吧?第一種情況是當(dāng)年確認(rèn)投資收益460,當(dāng)年收到400萬。另一種是當(dāng)年確認(rèn)投資收益460萬,次年收到400萬會計的賬務(wù)處理與企業(yè)所得稅匯算清繳的怎么調(diào)整
請問老師,年終匯算企業(yè)所得稅時,有調(diào)增未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入。請問這部分金額另外需要做會計分錄?還是只調(diào)整申報表就可以了,謝謝
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
但是根據(jù)企業(yè)所得稅法,要一次性去確認(rèn)收入,同事說要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,調(diào)增處理。
同學(xué),你好 不是 《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定的收入與費用配比原則,出租人可對上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關(guān)年度收入。