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老師好,想問一下,第1季度因成本少計(jì)提了一咨詢費(fèi)及其他費(fèi)用,當(dāng)8月收到發(fā)票時(shí),是不是要先把之前計(jì)提費(fèi)用發(fā)票先沖紅的呀。再把收到的發(fā)票重新做分錄

2024-08-29 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-29 11:10

您好,對(duì)的,這個(gè)是要先把之前計(jì)提費(fèi)用發(fā)票先沖紅? 這個(gè)對(duì)

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快賬用戶2512 追問 2024-08-29 11:21

老師,那如果發(fā)票拿回直接付款可不可以不用沖紅,直接做應(yīng)付賬款 貸:銀行存款呀

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齊紅老師 解答 2024-08-29 11:22

可以,付款直接這樣沖銷,也行

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您好,對(duì)的,這個(gè)是要先把之前計(jì)提費(fèi)用發(fā)票先沖紅? 這個(gè)對(duì)
2024-08-29
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-06-30
是的,您就做你開票時(shí)相反的分錄就行。
2024-04-10
你好;? ?你? 就記住一個(gè)? 原則;權(quán)責(zé)發(fā)生制; 本身就22年4季度的費(fèi)用 ;那么就要計(jì)入22年 成本費(fèi)用去 ; 不是因?yàn)?3年開發(fā)票給你; 你就計(jì)入23年? ? 成本費(fèi)用去的??
2023-01-05
你好 按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
2021-09-29
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