借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對(duì)方要求重開,那么如果重開具的話,對(duì)我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們在7月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會(huì)受影響 嗎?
請(qǐng)問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯(cuò),7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯(cuò)了,又做紅字重開時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
對(duì)方給我開了一張專票,我抵扣入賬了,過幾個(gè)月他們開紅字發(fā)票紅沖了,又開了一張新專票,金額沒變,我改怎么抵扣和做賬
2020年的已抵扣的專票2024年7月沖紅,8月重開,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


6月收到專票進(jìn)項(xiàng)抵扣,7月稅務(wù)核查不能抵扣,對(duì)方就把發(fā)票沖紅,我們補(bǔ)交了稅款,8月對(duì)方重新開專票,我們進(jìn)項(xiàng)做留抵了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???準(zhǔn)備一次性做到8月里面
先做前邊那筆紅沖的分錄,取得發(fā)票后正常做賬