你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,小規(guī)模代開專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費(fèi)沒有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費(fèi)時(shí),這部分稅款抵扣了,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對(duì)方公司,對(duì)方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
老師,公司注銷了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整。現(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
運(yùn)輸公司 繳納車輛違章費(fèi)用 可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
招標(biāo)代理合同要不要繳納印花稅
老師請(qǐng)問下年初接賬,年中接賬,年底接賬,這個(gè)接科目余額表有什么區(qū)別
公司解雇員補(bǔ)了N+1工資,然后員工又申請(qǐng)了失業(yè)險(xiǎn),這種情況對(duì)公司有影響嗎
進(jìn)原材料,生成產(chǎn)成品,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在我們街道的專屬科要求只能有代賬公司,請(qǐng)問稅務(wù)報(bào)稅談?wù){(diào)出來有一個(gè)代理。如果點(diǎn)的話,它上傳的是上傳代賬公司的稅號(hào)或者是資質(zhì)?才能形成代理嗎 不知道那界面是什么樣的,自己沒辦理過 我是個(gè)人退休的會(huì)計(jì),平時(shí)兼職了幾家,由于不能做代理記賬了,領(lǐng)導(dǎo)找了一個(gè)代賬公司。想著下回如果我遇到這樣的問題,我自己能不能添上那個(gè)項(xiàng)目允不允許
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
不對(duì)吧 我紅沖了9月代開發(fā)票 于10月重開了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
九月份繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤(rùn)在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)填科目余額表的未分配利潤(rùn) 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個(gè)表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應(yīng)的借方 就平不了 我再把相應(yīng)的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤(rùn)一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負(fù)數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤(rùn) -146146.88 貸 分配利潤(rùn)—未分配利潤(rùn) -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關(guān)系不對(duì)的
那要怎么做平 分錄也沒錯(cuò)
你好 截圖看下 猜不出來 實(shí)在是猜不出來
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負(fù)債表
這是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)的分錄
全部的 需要挨個(gè)核對(duì)的