你好,可以抵扣掉的,只需要紅沖收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
小規(guī)模按季度納稅,7月開的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費(fèi)沒有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費(fèi)時,這部分稅款抵扣了,請問應(yīng)該怎么做分錄?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對方公司,對方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報,那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
我是小規(guī)模,9月份開了一張專票,10月份沖紅了,那等于是這個月要繳增值稅,這個季度我不一定會開專票,那是不是要辦退稅,還有別的辦法嗎
供應(yīng)商開進(jìn)來發(fā)票明細(xì)是大類,就蔬菜,客戶要我們開給他的有明細(xì)比如生菜娃娃菜,這樣可以嗎
老師 你好,請問計算特殊個人所得稅中,屬于一次性獎金收入的,按并入當(dāng)年綜合所得稅計算方式計算個人所得稅的公式是什么?是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)?
確認(rèn)銷售成本時,是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次
老師發(fā)票怎么看有沒有認(rèn)證
小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬,天貓賣家,沒有叫供應(yīng)商開成本發(fā)票,也沒有房租,水電費(fèi)發(fā)票,也沒 有辦公費(fèi)用的發(fā)票,月收入到賬的錢在天貓支付寶上,7-9月季度總收入是6萬,工資7月8月報0元,9月報的是2000元,現(xiàn)在怎么做賬,怎么報收入稅,沒有成本發(fā)票和費(fèi)用開支發(fā)票的情況下
確認(rèn)銷售成本時,是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次?
確認(rèn)銷售成本時,是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次?
我是天貓小規(guī)模納稅人核定征收,現(xiàn)在要報7-8-9月的稅,要怎么做分錄,幫我計算一下 1.目前總收入金額是57803.95,入賬到企業(yè)支付寶上了,怎么做分錄,稅金幫詳細(xì)計算一下多少 2,需開給天貓平臺的發(fā)票消費(fèi)積分金額是666.43,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 3,淘金幣合作費(fèi)用,需給天貓開發(fā)票金額是53.33,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 4,消費(fèi)券合作費(fèi)用需給天貓開發(fā)票金額是110.3,怎么做分錄,并計算稅金一下多少 5,工資報的是1人,7月和8月是0元報的,9月報的是2000元,怎么做分錄, 6,我的產(chǎn)品是在阿里巴巴下訂單的,用自己的私人賬號下的,7-9月三月總共采購加物流的總成本是16500元, 我的所有成本支付都是自己私人支付寶或微信支付的,貨款到賬的收入都在支付寶上沒提出來 ,幫我按上面明細(xì)做分錄并計稅
老師,我們銀行賬戶錢被法院凍起來了·應(yīng)該做什么科目啊
老師,怎么查固定資產(chǎn)原值,在賬上
抵扣掉稅款要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
不對吧 我紅沖了9月代開發(fā)票 于10月重開了跟專票一樣金額的普票 10月底又去稅局代開了其他公司的專票哦 不是9月的那張紅沖金額票
紅沖九月份的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后做開發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
九月份繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行存款。
我的科目余額表填不平 不知怎么回事,本年利潤在借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是虧損 按照結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤填科目余額表的未分配利潤 不平
你們是幾月份而成立的?
今年8月份
最后在你那個表是不是不平?
是的 虧損是借 利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
然后是按這筆分錄把數(shù)額填在相應(yīng)的借方 就平不了 我再把相應(yīng)的虧損數(shù)額填在貸方就平了
截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表。
按這樣填就是平的
未分配利潤一般是貸方余額的。
后面這張是不平的
虧損也是在貸方 金額填負(fù)數(shù)就可以了嗎?
借 本年利潤 -146146.88 貸 分配利潤—未分配利潤 -146146.88 這樣嗎
但是你的勾稽關(guān)系不對的
那要怎么做平 分錄也沒錯
你好 截圖看下 猜不出來 實(shí)在是猜不出來
這是科目余額表
這是資產(chǎn)負(fù)債表
這是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄
全部的 需要挨個核對的