對(duì)的,是的,小規(guī)模的只能辦理退稅。

老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,我想問下,小規(guī)模專票不是不享受免增值稅政策,那這個(gè)月的我開了紅字專票22500,開了專票16534.66,那這個(gè)季度是退稅給我是嗎
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
9月份自行開了一張專票40000元,10月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),紅充了,小規(guī)模納稅人,一季度報(bào)一次帳,那么9月份這個(gè)40000萬專票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬,已申報(bào)了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對(duì)吧
對(duì)于幾年前就干完的項(xiàng)目又開進(jìn)來材料票了,如果被查出來就說剛給對(duì)方錢,這樣可以嗎?
向個(gè)人租房,支付了1000租房押金,對(duì)方只退了500元,未開發(fā)票,該怎么記賬?
老師,我單位雇傭5個(gè)外地人,工資按月申報(bào)個(gè)稅,不給他們繳納社保行不行?
車輛購(gòu)置稅是新規(guī)定的么,稅率是多少,電車也是要交這個(gè)稅的么
農(nóng)村生產(chǎn)隊(duì)有一塊地出租,請(qǐng)問生產(chǎn)隊(duì)可辦理稅務(wù)登記自行給承租方開票嗎
?老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù),先給對(duì)方開了票,但是后來業(yè)務(wù)又沒做成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的那張發(fā)票會(huì)計(jì)沒紅沖,對(duì)方還抵扣了。這種情況應(yīng)該怎么處理啊
電商行業(yè)存在以下疑問: 1、平臺(tái)扣的達(dá)人傭金需要算銷售額申報(bào)收入嗎? 2、針對(duì)目前的政策,增值稅可以策劃嗎?
工商年報(bào)里的所有人備案,在11月1日前備案嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下跨地市標(biāo)志,選否可以嗎?
老師,去年新公司的裝修款之前沒有做,長(zhǎng)期待攤,現(xiàn)在老板需要應(yīng)該怎么做?


辦理退稅好麻煩吧
不麻煩在一般退抵稅里面申請(qǐng)就行