你好,這個(gè)你可以去稅務(wù)局去問(wèn)。他們知道明細(xì)
收到這個(gè)賬戶的退款可以去哪里查退的什么款嗎(待報(bào)解預(yù)算收入-電子退庫(kù))
公賬收到一筆款,寫(xiě)著待報(bào)解預(yù)算收入,電子退庫(kù)是什么意思呢
待報(bào)解預(yù)算收入,電子退庫(kù),這個(gè)費(fèi)用從哪里查看是退的什么稅
公司收到一筆待報(bào)解預(yù)算收入,摘要電子退庫(kù),在哪里查這個(gè)是什么退款
我司是一般納稅人企業(yè),公戶收到兩筆款項(xiàng),付款人名稱分別為:1.待報(bào)解預(yù)算收入-退庫(kù)專戶 2.待報(bào)解預(yù)算收入-電子退庫(kù),這個(gè)是什么退款呢,要怎么記賬呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是不是要知道具體是啥稅才好入賬?
你好,是的,你如果不知道的話其實(shí)也沒(méi)有關(guān)系,你計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入稅收減免就好了。
哦哦好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是指年度開(kāi)票不含稅金額嗎
你好!是的,就是年度的不開(kāi)票金額
那官方說(shuō)法是所有應(yīng)稅收入減各種支出后的余額呢?這個(gè)余額不就是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
你好!應(yīng)納稅所得額,是利潤(rùn)金額。不是收入。 你可以看做是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額
應(yīng)納稅所得額相當(dāng)于就是企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)總額是吧,年度利潤(rùn)總額沒(méi)超300萬(wàn),其他條件也符合小微的話,就是界定為小微企業(yè)是嗎
你好!是的。大體上就是這樣理解
老師,查到了,是因?yàn)榱悆少M(fèi)減半征收退的,那這個(gè)需要調(diào)整前期賬務(wù)嗎
你好!不用客氣的了
?需要調(diào)整前期賬務(wù)嗎
你好,不用客氣的了