看下預(yù)繳的所屬期是幾月份?如果是7月份的話不可以的。
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒(méi)有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證?。∵@個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問(wèn)題比較都啊!謝謝
我們是建筑公司,之前異地項(xiàng)目預(yù)繳有增值稅,這個(gè)月公司申報(bào)要交增值稅,但不是異地項(xiàng)目開(kāi)出的發(fā)票,是另外的項(xiàng)目開(kāi)出去的工程收入發(fā)票,那這個(gè)月申報(bào)的增值稅可以抵減之前異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項(xiàng)目要交增值稅時(shí)才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
我之前有一張發(fā)票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了,但是預(yù)繳的時(shí)候因?yàn)榻欢愂谴卧陆坏?。沒(méi)有抵減預(yù)繳稅款這個(gè)月可以抵嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上海D類企業(yè) 上個(gè)月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個(gè)月申報(bào)時(shí) 申報(bào)表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500,抵消了這個(gè)月的應(yīng)交增值稅(這個(gè)月增值稅本來(lái)要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒(méi)有抵消這個(gè)37.5呢?不懂,請(qǐng)老師講講 謝謝
老師你好!我11月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖10月的,又開(kāi)了一張正數(shù)發(fā)票,10月開(kāi)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳稅,直接進(jìn)項(xiàng)抵扣了,11月開(kāi)的發(fā)票預(yù)繳了稅金,(工程款9%的發(fā)票)12月報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)為0,預(yù)繳的稅留底了,稅局說(shuō)可以抵下期的,請(qǐng)問(wèn)我預(yù)繳的稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目要怎么做
個(gè)體戶奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫(xiě)的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
所屬期7月份,一定要填寫(xiě)本期發(fā)生額。然后,你什么時(shí)候抵扣的時(shí)候,再填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額,這個(gè)可以。
我準(zhǔn)備這個(gè)月預(yù)繳
進(jìn)項(xiàng)稅抵的是7月份的
因?yàn)樗@張發(fā)票7月份沒(méi)有進(jìn)行預(yù)繳,所以我就沒(méi)有進(jìn)行體檢,這個(gè)月底檢可以嗎
稅款所屬期是幾月份?
這張發(fā)票是7月開(kāi)具的,現(xiàn)在申報(bào)8月份所屬期可以進(jìn)行抵減嗎
所屬期8月份就可以,如果7月份的不可以 七月份你需要修改附表4,填寫(xiě)本期發(fā)生額,然后在8月份抵扣的時(shí)候,填寫(xiě)主表28行和實(shí)際抵扣金額。因?yàn)槟惚4娴臅r(shí)候,它保存不了,它有一個(gè)所屬期的限制,是這個(gè)原因。